這個就是企業(yè)所得稅匯算清繳的申報表,就是屬于企業(yè)所得稅納稅調(diào)增、調(diào)減的相關(guān)表格。
在經(jīng)濟(jì)法中企業(yè)所得稅中納稅調(diào)增,調(diào)減中,有相關(guān)的表格嗎?
老師中級還有一門經(jīng)濟(jì)法沒有考,在2021年同時準(zhǔn)備稅務(wù)師稅法一稅法2,中級經(jīng)濟(jì)法中間的增值稅,企業(yè)所得稅可以不聽嘛
19年無發(fā)票的企業(yè)所得稅做了調(diào)增(在納稅調(diào)整表中二、扣除類其它填寫的),20年收到發(fā)票后企業(yè)所得稅在哪里填寫調(diào)減呢?
匯算清繳企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中第二列當(dāng)年境內(nèi)所得額填寫的是調(diào)增調(diào)減后的應(yīng)納稅所得稅嗎?
納稅調(diào)增調(diào)減是不是只有在企業(yè)所得稅中才會出現(xiàn),為什么要納稅調(diào)增或調(diào)減
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買的水果蔬菜損耗怎么計算出來
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完現(xiàn)在已經(jīng)報廢會計分錄怎么做 購冰柜3200元累計折舊1200元凈資產(chǎn)是800元
未分配期末余額=未分配的期初數(shù)+利潤表里的凈利潤對嗎
一家汽車4S店,在銷售車時幾乎都會贈送汽車精品,我都可以視同銷售嗎,賬務(wù)怎么處理老師
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺生產(chǎn)成本為1200元 每臺市場售價1500 公司有職工300名 車間管理人員20名 行政管理人員40名 銷售人員30名 計提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費用33900 管理費用67800 銷售費用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計算出來的
超豪華小汽車零售加征交的消費稅率是10%固定的嗎還是?
老師,最近遇到了一些問題,一家供應(yīng)鏈公司(小規(guī)模)旗下有幾家獨立的餐飲門店,只做供應(yīng)鏈這邊的賬,現(xiàn)在只有進(jìn)銷存系統(tǒng)(找農(nóng)產(chǎn)品市場采購和出庫的差額正常范圍是多少,怎么做財務(wù)分析);跟旗下的餐飲公司開發(fā)票要注意的問題;把下面的餐飲公司和車間當(dāng)成我們的客戶怎么做賬 ?
老師好,我們上個月有兩張銷項發(fā)票做賬了,月初也申報了,現(xiàn)在發(fā)票有誤沖紅重開了,這幾張發(fā)票要怎么處理
老師 我們是做塑料桶的,有注塑廢氣監(jiān)測,由第三方出具檢測報告,非甲烷總烴是不是不在環(huán)保稅的征稅范圍里面。好像信息采集里面沒有找到
A供應(yīng)商在B平臺賣貨,B平臺按以銷售價減成本價的差額開具6點稅票給A,(A在此環(huán)節(jié)做賬分錄:收到錢,借:銀行,貸:預(yù)收,開票,:預(yù)收,貸:收入和稅,支付成本價:借:預(yù)收,貸:銀行)某月,B對某公益性組織捐贈現(xiàn)金,A供應(yīng)商對B的這次捐贈提供貨物贊助,以在B平臺銷售的貨物按成本價開票給A,不打款,抵贊助款,請寫出A公司所有環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理,請問A公司預(yù)收賬款怎么平賬
在課本上面有嗎?
在課本上沒有,這個是一套47張申報表的事項。
那這個調(diào)整調(diào)減具體應(yīng)該怎么記呢?
這個不涉及到賬務(wù)處理,只涉及到具體繳納的企業(yè)所得稅。按實際繳納的企業(yè)所得稅補(bǔ)提或沖銷計提的企業(yè)所得稅分錄。
有時候不太清楚應(yīng)該調(diào)增還是調(diào)減
這個只能學(xué)習(xí)企業(yè)所得稅稅法的規(guī)定了。這塊的內(nèi)容太多了。調(diào)增調(diào)減事項,弄清楚了,你企業(yè)所得稅也完全明白的。并且這些內(nèi)容在不斷的更新。