您好,10萬(wàn)元指的是不含稅價(jià)格。只要不超過(guò)就OK。發(fā)票清單雙方都應(yīng)當(dāng)持有,多復(fù)印一份就好。
老師好,請(qǐng)教一下,我們和對(duì)方簽的合同上的金額是10萬(wàn),我們付了10萬(wàn),可對(duì)方開票來(lái)是12萬(wàn)。 目前不清楚后面是否有2萬(wàn)的合同要付,我這個(gè)票要怎么做啊?可不可以把票復(fù)印一下,帳上做一個(gè)10萬(wàn),把前面的合同清掉。2萬(wàn)的復(fù)印件留著以后再說(shuō)?謝謝!
老師好,請(qǐng)教一下,我們和對(duì)方簽的合同上的金額是10萬(wàn),我們付了10萬(wàn),可對(duì)方開票來(lái)是12萬(wàn)。 目前不清楚后面是否有2萬(wàn)的合同要付,我這個(gè)票要怎么做啊?可不可以把票復(fù)印一下,帳上做一個(gè)10萬(wàn),把前面的合同清掉。2萬(wàn)的復(fù)印件留著以后再說(shuō)?謝謝!
老師好,請(qǐng)問(wèn)(1)10萬(wàn)元的專票,開出含稅金額100124.14元可嗎? (2)發(fā)票清單都給對(duì)方,還是開票方要留一頁(yè)? 謝謝老師!
老師:我們是小規(guī)模納稅人,對(duì)方是一般納稅人?,F(xiàn)在要對(duì)對(duì)方開具8122元的挖機(jī)租賃費(fèi),單價(jià)是170元(含稅),請(qǐng)問(wèn)怎樣開發(fā)票,怎樣算不含稅金額?謝謝
老師好,我司銷售的一批產(chǎn)品10萬(wàn)元己開增值稅專用發(fā)票給對(duì)方了,現(xiàn)對(duì)方發(fā)現(xiàn)部分產(chǎn)品有問(wèn)題,對(duì)方質(zhì)量罰款2萬(wàn)元,對(duì)方只付款8萬(wàn)元,另2萬(wàn)元我們要對(duì)方開質(zhì)量扣款的發(fā)票過(guò)來(lái),請(qǐng)問(wèn)老師2萬(wàn)元的扣款能否開增值稅專用發(fā)票嗎,另外開票內(nèi)容怎么寫才符合規(guī)定。
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
發(fā)票清單有兩聯(lián),給對(duì)方一聯(lián),自己留一聯(lián),可以嗎?
您好,這樣是可以的