可以的,按照有的進項抵扣就行
老師,如果我們8月份進項因為某種原因沒有收到進項專票,8月份繳過增值稅后,9月份進項稅票多,銷項少,9月可以不用交增值稅嗎?
老師,你好,比如8月份開的增值稅專用發(fā)票,必須在9月份抵扣?還有9月份我們沒有銷項發(fā)票,這個進項發(fā)票要不要抵扣。
老師,8月份還沒報稅,因為進項票少,銷項稅多,那現(xiàn)在9月收到的進項票能認(rèn)證后抵扣8月份的么?
請問,我8月份的收了一筆預(yù)收款 ,開具了增值稅專用發(fā)票,沒有收到進項,現(xiàn)在9月份還沒有報稅,如果開具紅字發(fā)票,可以沖掉8月份開的票,然后不用交稅嗎?
8月份報了增值稅時因為進項夠不用交稅,就忘了把7月份報銷實名的動車票填進去,需不需要把這些動車票的費用整理出來到8月份的賬上,在9月份報增值稅抵扣!
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老師 你好 申報企業(yè)所得稅時營業(yè)收入包含營業(yè)外收入嗎
老師,公司之前代替一個休產(chǎn)假的員工繳納了社保,當(dāng)時在賬上給她掛了其他應(yīng)收款,她現(xiàn)在不想把錢交回公司,想直接從她應(yīng)發(fā)工資里面扣出來,可以嗎?
收入50萬,13個點專票客戶承擔(dān)10個點,我們承擔(dān)3個點,票已全額開給客戶??蛻粢迅?0萬。這個分錄怎么寫呢
老師公司收到的所有發(fā)票都必須要入賬嗎?
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