你好,下個月按照調整后的金額來報,兩個月的工資金額加起來一樣就行
老師,有個員工個稅申報錯了,個稅已經扣款了,這個情況怎么辦啊
個稅已經扣款了 發(fā)現(xiàn)其中一名員工的工資填錯了 該員工個人沒有扣個稅 這種情況應該怎么辦呢
員工最后一個月工資申報了要扣個稅,可是下個月已經不發(fā)他工資,這種情況怎么處理
員工離職,工資未發(fā)放,種種原因這筆錢不給員工了,但是已經扣個稅了,應該怎么處理啊,已經計提了
這個月給兼職人員發(fā)工資沒有扣稅,工資已經發(fā)到兼職人員的手上,兼職人員均已離開公司,這種情況應該怎么處理啊?
老師,有一家個體工商戶,每月銷售額5萬,后期每月銷售額會增長到60萬,請問是不是全額交增值稅60萬*1%,解析下
老師,有一家個體工商戶,每月銷售額5萬,后期每月銷售額會增長到60萬,請問是不是全額交增值稅60萬*1%
給員工支出去的備用金隔幾個月才下賬沒事吧 用開的發(fā)票
老師,其他應收款和其他應付款這個科目可以對調,調成我框起來的分錄嗎?
老師您好,感覺老板脾氣大,還看不起財務,是不是老板都是這樣的
老師好,建筑公司存貨科目積壓太多怎么處理
怎么找到以往課程?
老師好,請問債權投資的入賬價值怎么算啊
沖紅的負數(shù)發(fā)票和被沖紅的藍字發(fā)票要打印出來裝到憑證里嗎
在制造業(yè)里面,損耗率是怎么算的?
我是申報完 發(fā)現(xiàn)錯了 但是實際工資并沒有錯 按照正確的發(fā)放得
下個月的時候調整,如果是少申報了就下個月把少的金額加進去
多申報了 那下個月扣出來 這樣行嗎
可以,下個月少報就可以了,反正匯算清繳是年度的金額
好吧 謝謝你
你也可以更正申報,這樣也可以,但是交稅的就不太好操作了,所以下個月少報是最穩(wěn)妥的
但是我們提交了申報 也扣款了 在更正 提示說已經扣款 不能更正
我們就是做更正 那個扣款額也不變 因為報錯的這個員工沒達到扣個稅標準
那就是按照我說的第一種方法了
嗯嗯 好的 謝謝你 不過也是想求證一下 扣款之后 個稅申報還能做更正嗎 有的說可以 有的說不可以
不用客氣,下個月少申報就可以了