借 庫(kù)存商品 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
暫估入庫(kù)怎么做賬,沒有銷售需要月底結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
請(qǐng)問:勞務(wù)公司做了銷售,開了銷售發(fā)票,但沒開回來進(jìn)項(xiàng)票,月底做賬,做了原材料暫估入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,該怎么做分錄?就按暫估數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?等票回來后再?zèng)_回成本嗎?
老師你好!幫我看下,我剛接手上一個(gè)會(huì)計(jì)的賬務(wù),這個(gè)應(yīng)該是當(dāng)月暫估了成本,月底結(jié)轉(zhuǎn)成本還需要做銷售結(jié)轉(zhuǎn)清單嗎?而且我看7月第一張圖有暫估成本,他結(jié)轉(zhuǎn)清單本月暫估數(shù)怎么是零。這樣對(duì)嗎
老師。1月份銷售發(fā)票多開了11700,2月份的時(shí)候需要沖紅,那我一月份需要做一個(gè)暫估入庫(kù)嗎??如果做暫估入庫(kù)的話,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候暫估要結(jié)轉(zhuǎn)到成本里嗎??
老師 暫估入賬沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本發(fā)生退貨 借:庫(kù)存商品-暫估入賬(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬(紅字) 暫估入賬結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本發(fā)生退貨完整分錄是什么啊?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
那需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
請(qǐng)問購(gòu)入商品做什么用途
就是庫(kù)存商品
沒有銷售的話 不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
那次月需要怎么寫分錄呢?借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù),就是上月的這個(gè)做紅字沖掉,然后按發(fā)票重新做?
次月收到發(fā)票這樣賬務(wù)處理正確的
謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問