你好,個(gè)人也是可以的
根據(jù)營(yíng)改增的規(guī)定,下列項(xiàng)目中免征增值稅的是 A.國(guó)際運(yùn)輸服務(wù),B,殘疾人組織提供應(yīng)稅服務(wù),C,境內(nèi)單位向境外單位提供完全在境外消費(fèi)的電信服務(wù),D,外國(guó)企業(yè)無償援助的進(jìn)口物資和設(shè)備 老師,答案選擇C,但是B和D也是免稅的,為什么選C呢?
老師,請(qǐng)問下向境外個(gè)人提供出口服務(wù),符合免稅標(biāo)準(zhǔn)嘛。還是必須是單位。
境內(nèi)單位和個(gè)人以無運(yùn)輸工具承運(yùn)方式提供的國(guó)際運(yùn)輸服務(wù),由境內(nèi)實(shí)際承運(yùn)人適用增值稅零稅率;無運(yùn)輸工具承運(yùn)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)者適用增值稅免稅政策。請(qǐng)問老師,圖片是說的零稅率針對(duì)實(shí)際承運(yùn)人的嗎?對(duì)經(jīng)營(yíng)者為何免稅,有什么區(qū)別,都是提供境外運(yùn)輸?shù)模?/p>
老師,我們公司給境外企業(yè)提供技術(shù)服務(wù),收取服務(wù)費(fèi),開具了普票金額4131.05元,稅率是免稅, 如果是出口的貨物銷售就會(huì)存在交附加稅的情況,但我們這個(gè)就是技術(shù)人員給對(duì)方提供了個(gè)咨詢服務(wù),也不會(huì)存在國(guó)內(nèi)進(jìn)項(xiàng)的情況, 請(qǐng)問我在申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候需要針對(duì)免稅服務(wù)費(fèi)的金額去繳納附加稅嗎
老師請(qǐng)問,我單位和境外個(gè)人簽訂合同,他作為我單位聘用的外教,來境內(nèi)幫助我單位運(yùn)動(dòng)隊(duì)提高訓(xùn)練成績(jī)。按照合同,我單位支付他服務(wù)費(fèi),合同時(shí)間一個(gè)月。這筆服務(wù)費(fèi)按勞務(wù)報(bào)酬扣個(gè)稅,那請(qǐng)問外教還需要繳增值稅么?我單位是否需要代扣代繳增值稅呢
老師,我公司有二十人社保在勞務(wù)公司參保,屬于派遣員工,他們的殘疾保障金在我們公司申報(bào)也是可以的吧
社??蛻舳松陥?bào)年度工資怎么申報(bào)
老師,8月申報(bào)不交稅,9月有了足夠的進(jìn)項(xiàng)票,然后10月份申報(bào)的時(shí)候8和9月份一起報(bào)稅這樣可以嗎
給股東分配利潤(rùn)按照利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)分配嗎
老師下午好,就是我們公司的車輛被碰了,對(duì)方全責(zé),我們是貼了車衣的,對(duì)方也需要賠償車衣款,但是他們說車衣款屬于特殊配件,賠款必須走我們公賬過一遍,現(xiàn)在是對(duì)方保險(xiǎn)把賠償款打給我們公司,然后讓我們公司付給承修方,承修方給保險(xiǎn)公司開的以車牌為抬頭的發(fā)票。我們走中間中轉(zhuǎn)一下這個(gè)錢,但是不涉及到任何票據(jù),這是正確的操作嗎? 現(xiàn)在是我們收到保險(xiǎn)公司的錢,然后要轉(zhuǎn)給承修方的公賬,但是我們沒有發(fā)票之類的。 正常是保險(xiǎn)公司和承修方直接操作,并不會(huì)牽涉到我的公賬,但他們說車衣是特殊配件,必須走我們公賬過一遍,但是票還是他們相互對(duì)接
請(qǐng)問老師,收入章中,什么時(shí)候用合同負(fù)債,什么時(shí)候用預(yù)計(jì)負(fù)債
老師,我買了一批農(nóng)產(chǎn)品,可以讓農(nóng)民去稅務(wù)大廳,以農(nóng)民個(gè)人的名義給我開具免稅的普票嗎?
老師,一項(xiàng)銷售行為既涉及技術(shù)服務(wù)也涉及貨物,按照多少的稅率算銷項(xiàng)稅額?
老師,這題求C證券的必要收益率,為什么我最下面的R=Rf+(貝塔倍的Rm-Rf)求,結(jié)果是錯(cuò)了,我利用第一小問求出Rf后,順便把Rm也求出來了,答案是用5%+1.5乘以第一問的市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)收益 做的 為什么我做的和結(jié)果不一樣,問題出現(xiàn)在哪里
有銀行回單暫時(shí)沒有發(fā)票,可以先入費(fèi)用嗎