你好! 凈利潤減少120*(1-25%)=90(不是120,所以不選擇了)
請問為什么不能夠選凈利潤呢?它是包括利潤總額的吖
利潤金額為45,凈利潤為45*(1-0.1)?這個10%是什么意思呢,凈利潤不應(yīng)該是 利潤總額-所得稅費(fèi)用么
利潤總額都包括什么,不是只要花出去的錢都影響利潤總額嗎
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項大于銷項,9月做進(jìn)項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
可是他是這樣蟲蟲遞進(jìn)過來的呀,還是有那個利潤總額的呀
層層遞進(jìn)打錯了
是的,你的理解很對 但是金額對不上,不是120(改為90就對了)
為什么那么奇怪 呀
C利潤總額減少120 D凈利潤=利潤總額?所得稅費(fèi)用=120-120*25%=90
哦,但是為什么要減去稅率25%
它是資產(chǎn)處置損益,為什么還要算稅呢?
按規(guī)定需要交納企業(yè)所得稅的(這里是沖減企業(yè)所得稅的)
意思就是按規(guī)定,他是資產(chǎn)處置損益,需要交所得稅是吧?
是的,你的理解很對