你好 能看出內(nèi)容的可以
老師,我想問下專用發(fā)票我們是購買方第三聯(lián)記賬聯(lián)不小心被別人寫字印到上面有字可以用嗎?
老師,請問一下:我們提前把購買方的發(fā)票開出來,結果把購買方的發(fā)票聯(lián)給弄丟了,不過開的是普通發(fā)票,可以用復印記賬聯(lián)給購買方做賬嗎?購買方是教育局!
老師好,請問下有一張發(fā)票經(jīng)辦人員把抵扣聯(lián)跟記賬聯(lián)都丟了,我在網(wǎng)上查到可以把第一聯(lián)復印入賬,但是聯(lián)系對方寄過來的不是發(fā)票第一聯(lián),是對方開票系統(tǒng)里面打印的,這樣可以嗎
老師,我想問一下增值稅專用發(fā)票的抵扣聯(lián)上不小心手寫被印上字了,用橡皮擦了,導致下面幾張發(fā)票的抵扣聯(lián)的密碼區(qū)都印上藍色陰影,用橡皮又擦了下面幾張發(fā)票的抵扣聯(lián)的密碼區(qū),擦不掉,但是能看清密碼區(qū)的字,這樣發(fā)票還能用嗎?
老師,你好!請問下對方開給我們專票,可能被遺漏了,發(fā)票找不到。那做賬可以用開票方記賬聯(lián)復印件嗎?抵扣有影響嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
這樣的應該可以吧
你好 可以 不影響的
好的,謝謝老師
不用客氣的 應該的