你好!是可以的,少付款部分要確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入。

根據(jù)對(duì)方開的發(fā)票打報(bào)銷單直接給對(duì)方付款,對(duì)方給我司多開500元發(fā)票,但是報(bào)銷單上少寫500元付款給對(duì)方,這種操作允許嗎?就是發(fā)票比付款多500元。
對(duì)方公司給我公司開發(fā)票了,但是錢沒有直接打到對(duì)方賬戶,而是員工墊付回來走報(bào)銷,打給員工賬戶這樣操作可以的嗎?
我公司被下游公司罰款500元,付給對(duì)方對(duì)公賬戶,但是對(duì)方不給開發(fā)票,只給開了收據(jù),合理嗎?我們這邊應(yīng)如何做賬?
您好,老師,請(qǐng)問一下,對(duì)方供貨單位給我們開發(fā)票,50000是不含稅的價(jià)款,對(duì)方說開票5個(gè)點(diǎn),我就又付了2500元,就是付了52500元。對(duì)方是開票多少給我們???
老師我公司給不是員工的個(gè)人支付賠償款500元,公司員工已經(jīng)墊付給個(gè)人,沒有發(fā)票可以直接入賬嗎,或者讓對(duì)方去代開發(fā)票還是給公司開個(gè)收據(jù)
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦
老師,有個(gè)公司準(zhǔn)備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬(wàn)元,實(shí)收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬(wàn),之后用這錢還款老板的9萬(wàn)元,剩余的留作經(jīng)營(yíng)再經(jīng)營(yíng)幾個(gè)月發(fā)工資,這樣可行嗎?

