你們沒有收到退稅的嗎
你好,這個(gè)就是應(yīng)收的退稅款,后期還得收回來的,收到的時(shí)候借銀行貸其他應(yīng)收款。老師看清楚題目,我國內(nèi)交的增值稅大于免抵退稅的會(huì)計(jì)分錄。沒有稅退,為什么有其他應(yīng)收款
老師,你好,我們公司是外貿(mào)企業(yè),采購時(shí),借:存貨 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 銷售時(shí) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:存貨 計(jì)算出口退稅 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(出口退稅) 收到退稅款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 這樣的分錄正確嗎?
老師你好,我司是外貿(mào)企業(yè),沒有內(nèi)銷。麻煩你幫我看下分錄是否對(duì)了,由于退稅率跟征收率不一樣。進(jìn)項(xiàng)稅額是100萬,退稅率90萬,還有10萬是不能退的計(jì)入成本。分錄如下:借:其他應(yīng)收款-出口退稅 90 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 90 借:銀行存款 90 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 90 借:主營業(yè)務(wù)成本 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10 請(qǐng)問還需要補(bǔ)充分錄嗎?
老師 多開的發(fā)票沒有作廢 報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)的 這個(gè)稅要交 后面申請(qǐng)退 這個(gè)賬應(yīng)該怎么做 當(dāng)月正常結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 收到退稅了怎么做賬 交稅的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅=轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:其他應(yīng)收款 收到退稅了再借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 這樣的賬務(wù)處理對(duì)嗎
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)退稅額、免抵稅額 借:應(yīng)收出口退稅款/其他應(yīng)收款-出口退稅款11700 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)15133.95 ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)26833.95這個(gè)免抵稅額不可以作為下期的留抵稅額,那請(qǐng)問期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄的余額去哪里?怎么寫?
老師您好,我們供應(yīng)商要紅沖上月我們已抵扣的發(fā)票,流程是怎樣的
服裝商貿(mào)公司,支付的樣衣費(fèi)用,打板費(fèi)屬于什么科目?
樸 老師想問問公司申請(qǐng)注銷的話,需不需要做銷戶審計(jì), 需要將公司實(shí)收資本的錢歸還給股東,然后注銷銀行 可以先注銷銀行,稅務(wù)后,再注銷工商嗎,都可以線上完成不 工商是先在哪個(gè)模塊公示
單位給員工繳納公積金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)去年辦的執(zhí)照,沒有去作稅務(wù)登記,今后也不準(zhǔn)備開發(fā)票,工商總催要去辦稅務(wù),這個(gè)要是不辦的話有什么影響嗎
老師,來的貨是牛皮紙,我入庫可以入成我們的品牌嗎?再按我們的品牌賣出去,比如,精致牛皮紙?
個(gè)體工商戶法人開的工資比如1萬用交個(gè)人所得稅嗎
福利費(fèi)200,購買了禮品發(fā)放給員工,有發(fā)票,那么需要報(bào)個(gè)稅嗎,如果報(bào)了個(gè)稅發(fā)票可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
您好老師煙酒公司的酒水采購入庫家是按照價(jià)款來入庫,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣了
老師請(qǐng)教下 利息收入分錄是 借銀行存款10元 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息-10嗎