你好 借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行
你好 請問建筑勞務(wù)公司有人掛靠 與建設(shè)單位簽訂了勞務(wù)合同 開具了3稅率的專票 款到位后收取管理費(fèi) 余款反給了掛靠人 這種賬務(wù)處理怎么做最合理
?你好 請問建筑勞務(wù)公司有人掛靠 與建設(shè)單位簽訂了勞務(wù)合同 開具了3稅率的專票 款到位后收取管理費(fèi) 余款反給了掛靠人 這種賬務(wù)處理怎么做最合理
?你好 請問建筑勞務(wù)公司有人掛靠 與建設(shè)單位簽訂了勞務(wù)合同 開具了3稅率的專票 款到位后收取管理費(fèi) 余款反給了掛靠人 這種賬務(wù)處理怎么做最合理
我公司是建筑掛靠人,老板套現(xiàn)為了,讓你把委托付款做上讓被掛靠公司財務(wù)打款,而且把對方公司的聯(lián)系方式給我,讓我聯(lián)系開發(fā)票,做合同。 還有一個勞務(wù)公司的勞務(wù)費(fèi)現(xiàn)在付金額比較大,勞務(wù)公司和我掛靠方老板商量,分勞務(wù)費(fèi)通過農(nóng)民工工資做一部分,在的通過兩筆其他業(yè)務(wù)費(fèi)用做。 這種情況都是打電話把大概請況給我說,委托付款我去做,他把合同,發(fā)票被掛靠公司必須要提供的讓我建議去的,然后交被掛靠公司財務(wù)。 老師請問這也到底該怎么辦啊!風(fēng)險該如何考慮處理呢?
我們這邊和業(yè)務(wù)單位簽訂了工抵房包銷合同,流程是這樣的,我們公司和建設(shè)單位簽訂勞務(wù)分包合同,我們給建設(shè)單位開票,建設(shè)單位給我們付款,然后我們將款再轉(zhuǎn)給業(yè)主單位,業(yè)務(wù)單位給我們房子,我們再將房子委托中介公司賣出去,賣出去的房子購房人將款轉(zhuǎn)入我們公戶,收入怎樣核算,賬務(wù)怎么處理
小規(guī)模納稅人去年開始就不用報財務(wù)報表了這個季度又開始報了怎么報正常報嗎年度累計那怎么辦
老師好,請問我們給公司A打的款付的維修設(shè)備費(fèi)2000元,但是對方給我們開發(fā)票開的戶頭是B公司維修設(shè)備費(fèi)2000元,這樣我賬上這兩個公司都掛賬,我可不可以自己調(diào)戶把這兩個公司平賬了?
老師好,公司開回來些樹苗鮮花的發(fā)票,直接就按9個點(diǎn)的專票入賬嗎?會不會有風(fēng)險呢?
老師,補(bǔ)繳以前年度印花稅和滯納金,怎樣做會計分錄呢?
老師,沒有買保險的員工簽了勞務(wù)合同,造工資和繳了保險的要分開嗎 勞務(wù)工資是不是要開勞務(wù)發(fā)票?
老師好!請問計提季度企業(yè)所得稅,是在結(jié)轉(zhuǎn)損益后根據(jù)本年利潤貸方金額計提,然后根據(jù)計提后的所得稅再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里,還是先計提,只結(jié)轉(zhuǎn)一次損益呢?謝謝老師!
老師,請問制造費(fèi)用期末可以有余額嗎?我發(fā)現(xiàn)有余額導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平衡
老師,對方公司小規(guī)模的時候給開的普票13的稅率,現(xiàn)在他是一般納稅人了,他要求沖紅開專票可以開不?
老師,收到發(fā)票已經(jīng)入賬,需要在電子稅務(wù)局做入賬處理嗎,現(xiàn)實(shí)工作中?
30外是1稅率,30內(nèi)是0稅率這是啥政策,設(shè)計費(fèi)可以開0稅率發(fā)票嗎