你好,生活服務(wù)業(yè)納稅人對(duì)免征的增值稅做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,可以直接將減免的增值稅計(jì)入營業(yè)外收入,不過建議企業(yè)在未確認(rèn)減免時(shí),先做計(jì)提,在實(shí)際確認(rèn)減免后,做如下分錄, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅款, 貸:營業(yè)外收入-減免稅額。
老師,疫情期間酒店的發(fā)票稅額是免稅的怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師您好!請(qǐng)問疫情期間,生活服務(wù)免稅的銷項(xiàng)稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師們好,請(qǐng)問疫情期間免稅,沒有銷項(xiàng),為生產(chǎn)發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)都進(jìn)成本嗎?
老師:酒店經(jīng)營以住宿,餐飲為主,也接會(huì)議,客人要求開會(huì)展服務(wù)6%稅率,疫情期間生活服務(wù)業(yè)2020財(cái)稅8號(hào)公告都開免稅,會(huì)展服務(wù)不屬生活服務(wù)業(yè),屬現(xiàn)代服務(wù)?分錄怎么做?
老師您好!因疫情期間,生活服務(wù)類免增增值稅,我繳納的增值稅、地方教育附加、教育費(fèi)附加、城市維護(hù)建設(shè)稅,現(xiàn)在可以退還,請(qǐng)問退還稅費(fèi),怎么做賬?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利