你好,計(jì)提工資,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬--工資,支付,借應(yīng)付職工薪酬--工資,貸銀行存款,其他應(yīng)付款--水電費(fèi)
老師,頻繁的換法人會(huì)不會(huì)有問(wèn)題,或是多久可以換一次?
已預(yù)繳的外地建筑服務(wù)是不是本月必須抵扣,還是可以以后進(jìn)項(xiàng)不夠了再抵扣
老師、用銀行存款支付給別的公司去購(gòu)買(mǎi)承兌匯票、支付時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我代開(kāi)了一張普通服務(wù)費(fèi)發(fā)票1600給對(duì)方。我交了增值稅。還需要購(gòu)買(mǎi)方繳納個(gè)稅。是怎么計(jì)算的。
請(qǐng)問(wèn),本公司社保和公積金當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放,工資是本月的下月發(fā)放,那計(jì)提和繳納住房公積金會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
內(nèi)蒙古的稅務(wù)。其中有倆個(gè)體工商戶,一個(gè)是查賬征收,一個(gè)是定期定額的。這種的情況下怎么報(bào)稅,需不需要報(bào)個(gè)稅了。
老師2023年時(shí)候有一筆銷(xiāo)售費(fèi)用入多了 今年紅沖再按照正確的入賬 讓后銷(xiāo)售費(fèi)用多的費(fèi)賬務(wù)處理怎么操作
親愛(ài)的老師們,以下這個(gè)題有沒(méi)有最快的解決辦法或者是提高做題速度的好辦法呢,一個(gè)個(gè)推倒很浪費(fèi)時(shí)間
你好老師,公司租老板的車(chē),租金開(kāi)多少才不交稅
老師,助拉出勤工時(shí)沒(méi)有計(jì)入生產(chǎn)工時(shí)的,因?yàn)樗阍陂g接人工了。假如生產(chǎn)線不夠人數(shù),讓助拉去做拉生產(chǎn)產(chǎn)品,工時(shí)要不要算在生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表里面就是和普工一樣,普工是直接人工嘛
那其他應(yīng)付款—水電費(fèi)、這個(gè)科目就一直有余額??
支付水電費(fèi),借其他應(yīng)付款—水電費(fèi),貸銀行存款,
計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-工資 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬--職工工資 9601.70 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 其他應(yīng)收款--代扣代繳個(gè)人社保 398.3 其他應(yīng)收款--代扣代繳個(gè)人住房公積金 0 其他應(yīng)收款--水電費(fèi) 0 支付水電費(fèi)(公司扣除個(gè)人) 借:其他應(yīng)收款--水電費(fèi) 0 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 0 支付工資: 借:應(yīng)付職工薪酬--職工工資 9601.77 貸:銀行存款(扣除水電費(fèi),扣除個(gè)稅,扣除個(gè)人承擔(dān)社保,之后的實(shí)發(fā)工資)9601.77
按照這個(gè)工資表、分錄做的對(duì)嗎
計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-工資 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬--職工工資 9601.70 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 其他應(yīng)收款--代扣代繳個(gè)人社保 398.3 其他應(yīng)收款--代扣代繳個(gè)人住房公積金 0 其他應(yīng)收款--水電費(fèi) 0
支付水電費(fèi)(公司扣除個(gè)人) 借:其他應(yīng)收款--水電費(fèi) 0 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 0 支付工資: 借:應(yīng)付職工薪酬--職工工資 9601.77 貸:銀行存款(扣除水電費(fèi),扣除個(gè)稅,扣除個(gè)人承擔(dān)社保,之后的實(shí)發(fā)工資)9601.77
你好,計(jì)提工資不用做代扣個(gè)稅,和代扣水電費(fèi),
公司幫個(gè)人交的水電費(fèi)、可以在、其他應(yīng)收款-水電費(fèi)、這個(gè)科目是吧
如果是都有金額的情況下、分錄是這樣做的嗎
你好,公司幫個(gè)人交的水電費(fèi)、可以在其他應(yīng)收款-水電費(fèi)
好的、房租收據(jù)可以入外賬嗎?因?yàn)橹Ц端娰M(fèi)那筆款后面也要單據(jù)沒(méi)有發(fā)票
房租收據(jù)可以入外賬,所提稅匯算不讓扣除