你好,一般納稅人繳的增值稅的款項(xiàng)計(jì)入應(yīng)交稅—未交增值稅,這個(gè)就是賬務(wù)處理規(guī)定的 期末 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅—未交增值稅 , 貸;銀行存款 兩筆分錄之后,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅余額是0,不是負(fù)數(shù)啊
一般納稅人繳的增值稅的款項(xiàng)為什么計(jì)入未交增值稅?期末科目是負(fù)數(shù)啊
小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))期末為借方余額負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,期末余額貸方負(fù)數(shù),表示什么意思?
老師 增值稅一般稅人申報(bào)表中期末未繳稅款(多繳為負(fù)數(shù)) 里面的數(shù)字為負(fù)是什么意思呢?
企業(yè)前期累計(jì)未交未交增值稅科目小于實(shí)際繳納的增值稅,導(dǎo)致未交轉(zhuǎn)科目余額為負(fù)數(shù),要怎么調(diào)整
一般納稅人期末結(jié)轉(zhuǎn)問(wèn)題 增值稅納稅申報(bào)表當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)退稅額為正數(shù)的才結(jié)轉(zhuǎn)為負(fù)數(shù)不結(jié)轉(zhuǎn)? 預(yù)交增值稅期末轉(zhuǎn)入 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 只要是期末有余額就結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師同一個(gè)人可以是幾家公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎
比如事業(yè)發(fā)展基金和福利基金,是應(yīng)該放在限定性?xún)糍Y產(chǎn)嗎?
各大網(wǎng)銀每月必須點(diǎn)擊一下對(duì)賬嗎,不點(diǎn)銀行會(huì)來(lái)找嗎
想考26年的注會(huì),上班族想備考6門(mén)試試,可行不?還是分兩年考?
項(xiàng)目上的招待費(fèi)入工程施工還是管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)
老師,第三題的第二問(wèn)計(jì)算時(shí),為什么計(jì)算每股收益無(wú)差別點(diǎn)的債務(wù)利息是用 4000*6%,而不是1000*6%,債券每年付息一次,一年的利息不是1000*6%嗎
老師好,報(bào)表中存貨是哪些科目之和。
@郭老師,我們公司的公車(chē)要轉(zhuǎn)到其他人名下的話,我們需要開(kāi)具發(fā)票么?稅務(wù)方面繳納稅費(fèi)?都需要注意什么?賬務(wù)如何處理?
老師,我自己的房子低價(jià)租給自己的公司,正常繳納個(gè)稅,這樣操作合理嗎
你好老師,我們公司購(gòu)買(mǎi)一輛車(chē),對(duì)方是個(gè)人,可以可以給我們開(kāi)票嗎, 銷(xiāo)方給我們開(kāi)票,銷(xiāo)方的稅率是多少