借庫(kù)存商品貸銀行存款,如果有實(shí)際購(gòu)入,按這個(gè)來結(jié)轉(zhuǎn)成本,匯算清繳的時(shí)候調(diào)整。

老師這邊辦清稅證明,這個(gè)季度未發(fā)生開票銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),這個(gè)報(bào)表怎么填,期末余額,和年末余額要不要填數(shù)字
公司官司勝訴收到的律師費(fèi)及擔(dān)保費(fèi)要怎么開票給對(duì)方?要去稅局代開嗎?需要什么資料?
老師您好,未分配利潤(rùn)能還應(yīng)付賬款嗎?怎么做賬?
今年的發(fā)票明年不能認(rèn)證嗎?
老師,我們公司有內(nèi)外銷,那主營(yíng)收入里要不要設(shè)二級(jí)科目?jī)?nèi)外銷,原材料里分了?
請(qǐng)問老師,公司執(zhí)照轉(zhuǎn)讓出去,法人股東都是同一個(gè)人,都變更以后對(duì)法人有什么風(fēng)險(xiǎn)問題嗎
記賬憑證的附單據(jù)數(shù)指什么,指報(bào)銷單后面的原始憑證還是報(bào)銷單加原始憑證
銷項(xiàng)稅額五萬,用了待認(rèn)證4萬,未交增值稅借方留抵余額2萬,最后留抵1萬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬
老師兩兄弟無償轉(zhuǎn)讓股權(quán),個(gè)稅和印花稅如何申報(bào)
老師您好,我們公司2007年有一筆在外用餐的餐費(fèi),2000元,當(dāng)時(shí)做賬的會(huì)計(jì)沒有掛應(yīng)付的往來,07年年底對(duì)方就過來打領(lǐng)款單把錢領(lǐng)了,做賬的會(huì)計(jì)就做的借應(yīng)付款,導(dǎo)致這筆賬上顯示的酒店還差我們公司的2000元,請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該怎么平賬啊


開票收入100成本80沒有票,那所得稅調(diào)整80到會(huì)繳時(shí),
成本啥單據(jù)也沒有
你有入庫(kù)單嗎?或者是有銀行回答嗎?
沒有,要是是付給個(gè)人呢
給個(gè)人,你們沒有銀行回單嗎?你們不是公戶支付出去的嗎?
讓他給開個(gè)收據(jù)就可以嗎
你好 開收據(jù)可以的。
這個(gè)都是調(diào)增是吧
如果是500以內(nèi)的,有個(gè)人的身份信息,不需要調(diào)整。
都是好幾時(shí)萬的哪,還有個(gè)稅公司就一人股東,給他申報(bào)個(gè)稅掛帳,不發(fā)工資有啥風(fēng)險(xiǎn)
好幾時(shí)萬的材料成本沒有發(fā)票
超過500的,不可以稅前扣除。 實(shí)際他有工資嗎?
就給他申報(bào)個(gè)稅不發(fā)工資
現(xiàn)在沒有資金
沒有發(fā)下去匯算清繳,需要調(diào)增,不能抵扣所得稅。
明白了謝謝
不用客氣的應(yīng)該的