您好,一般納稅人需要根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額的差額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
你好老師就是增值稅月末和年末的賬務(wù)處理有什么區(qū)別要如何做賬務(wù)處理呢
我想咨詢(xún)下老師月末增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)賬務(wù)需要做什么處理
老師你好!應(yīng)交稅費(fèi)期末有貸方余額需要做賬務(wù)處理嗎?就是留抵稅額需要年末賬務(wù)處理嗎?分錄怎么做?
老師,期末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理怎么處理,有每月全套增值稅賬務(wù)處理嗎。
老師你好 ,請(qǐng)教一下,一般納稅人,手工賬,月末如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,形成留底稅額,那么月末,進(jìn)項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎,如果不用做賬務(wù)處理,那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額到年底就會(huì)有一個(gè)累積數(shù),如何處理呢,老師能說(shuō)一下詳細(xì)的賬務(wù)處理嗎,謝謝!
老師,股票怎么問(wèn),它的收益是股利和資本利得這兩部分組成?
老師,我們是建筑安裝公司,關(guān)于人材機(jī)的分配率,人員保險(xiǎn),勞保費(fèi),檢測(cè)費(fèi),員工福利費(fèi),車(chē)輛修理,辦公費(fèi),這些分別都算在人材機(jī)的哪個(gè)費(fèi)用比例里呢?
老師您好,如果招標(biāo)需要提供:如無(wú)繳納稅收證明需提供免稅證明,怎能提供免稅證明呀
老師,收到匯算清繳退回的企業(yè)所得稅,是沖減所得稅費(fèi)用還是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)?
公司買(mǎi)了手機(jī)員工用,是做固定資產(chǎn)嗎?
老師好,甲方給建筑公司支付勞務(wù)費(fèi),建筑公司給甲方開(kāi)專(zhuān)票還是普票
公司員工家里買(mǎi)了沙發(fā),想把發(fā)票開(kāi)給公司可以嗎?五六千元
老師,我剛進(jìn)公司業(yè)務(wù)不熟悉,賬對(duì)不出呀,200多個(gè)客戶(hù)每月對(duì)賬,開(kāi)發(fā)票,催款……發(fā)催款函不會(huì),掃描王不會(huì) 要怎么辦?
老師,我公司一股東占股1.1%,收到40萬(wàn),但是20萬(wàn)是股權(quán),另外20萬(wàn),資本公積,,問(wèn),我公司,股東公司,需要交什么稅?交多少?
法院判給實(shí)際施工人的工程款然后實(shí)際施工人無(wú)法開(kāi)出人才機(jī)的發(fā)票然后這個(gè)稅收是依據(jù)哪一條應(yīng)該怎么去納稅?