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請問下我企業(yè)是純貿(mào)易進(jìn)出口企業(yè),我收完退稅金額后這個(gè)余額對的嗎? 總感覺這樣坐完余額看不出來,年底我怎么弄平呢

請問下我企業(yè)是純貿(mào)易進(jìn)出口企業(yè),我收完退稅金額后這個(gè)余額對的嗎?  總感覺這樣坐完余額看不出來,年底我怎么弄平呢
2020-08-12 16:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-12 17:05

你好,這樣就可以的了

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快賬用戶4503 追問 2020-08-12 17:06

那年底怎么弄平呢

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-12 17:16

直接結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅就行了

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你好,這樣就可以的了
2020-08-12
同學(xué)你好,如果不是你的會(huì)計(jì)分錄錄入有問題,那就是利潤表中營業(yè)外收入的公式有問題,你找財(cái)務(wù)軟件的售后服務(wù)咨詢。
2021-04-06
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2024-01-15
您好,先用進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算本月應(yīng)納增值稅是多少,小于0才有退稅可能,大于0就是要交稅了,下面的第1步 退稅率=稅率:“免、抵、退”計(jì)算“3步法” 第一步:計(jì)稅應(yīng)納稅額=內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期全部進(jìn)項(xiàng)稅-上期留抵 第二步:限額免抵退稅額=出口人民幣價(jià)×退稅率 第三步:退稅如果計(jì)稅>0要交稅;限額全部用于抵 如果計(jì)稅≤0:應(yīng)退稅額=計(jì)稅與限額中絕對值較小者 按計(jì)稅退:二者之差是免抵 按限額退:無免抵
2024-08-03
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2024-03-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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