你好,這樣就可以的了
請問下我企業(yè)是純貿(mào)易進(jìn)出口企業(yè),我收完退稅金額后這個(gè)余額對的嗎? 總感覺這樣坐完余額看不出來,年底我怎么弄平呢
請問老師,我填寫完畢財(cái)審底稿,為什么出現(xiàn)圖片2不平的差額425.79元呢?請問老師企業(yè)圖片黃色標(biāo)注的這筆分錄是2022年補(bǔ)提2021年的企業(yè)所得稅,財(cái)務(wù)這筆分錄做的對嗎。因?yàn)檎貌钸@個(gè)金額,財(cái)審針對這筆需要寫調(diào)整分錄嗎e
向大家咨詢個(gè)會(huì)計(jì)實(shí)操的問題,我公司有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額,因?yàn)闆]有完全抵扣,轉(zhuǎn)入了轉(zhuǎn)出未交增值稅中,這個(gè)月稅務(wù)局給退了一部分,沒有全退完,按照政策把這筆退稅款計(jì)入了未交增值稅的貸方,這樣的話,報(bào)表出來,其他流動(dòng)資產(chǎn)還是退稅前的轉(zhuǎn)出未交增值稅,退的那一塊計(jì)到了應(yīng)交稅金的余額里,總感覺不對勁,不知道怎么處理這種情況的?
我們是出口退稅企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅額每個(gè)月都不夠差很多,歷史遺留問題年底"應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)有兩萬多的余額,應(yīng)該怎樣做平這筆科目?
請問生產(chǎn)進(jìn)出口企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額和免抵退稅額有什么關(guān)系嗎?我現(xiàn)在已知的是免抵退稅額,可以抵本月內(nèi)銷增值稅銷售額,若抵完還有余額部分便是本月應(yīng)退稅額。所以這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額和他們之間的關(guān)系又是怎樣的呢?
老師,你好,我去銀行開立一般戶,銀行讓開具黨員戶,不然一般戶不給開,請問我們又用不上黨員戶,開通對我們公司有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
上游企業(yè)走逃,該筆業(yè)務(wù)本身沒有問題,目前進(jìn)項(xiàng)稅額已轉(zhuǎn)出,已補(bǔ)交以前年度所得稅,這個(gè)反饋怎么填?
老師,您好,個(gè)體戶老板的工資需要申報(bào)個(gè)稅嗎,還有每個(gè)月給這個(gè)老板發(fā)有工資的話,能計(jì)入工資薪金做費(fèi)用嗎 還有一個(gè)問題,我們的主要外包業(yè)務(wù),收到的主營業(yè)務(wù)收入主要是用來發(fā)員工工資的,那這個(gè)員工工資做管理費(fèi)用還是做主營業(yè)務(wù)成本呢
我們是烘干廠,收購濕稻谷然后烘干再銷售,不做其他處理,增值稅和所得稅都免嗎?
郭老師,一家企業(yè)年頭未分配利潤50萬,轉(zhuǎn)股一次,交了個(gè)稅,現(xiàn)在再轉(zhuǎn)股一次未分配利潤150萬,要扣掉之前交的50萬的利潤再算個(gè)稅嗎
您好6月份工資計(jì)提了,但是沒有發(fā)放,個(gè)稅申報(bào)了。這樣做對嗎?
你好老師,企業(yè)已經(jīng)三年沒有營業(yè)了,稅務(wù)申報(bào)個(gè)人所得稅,法人申報(bào)是零,這樣可以嗎?
老師,固定資產(chǎn)科目,25年期初余額是325萬,25年7月的科目余額表為啥還是325萬呀?我每個(gè)月都提折舊了呀???
老師,加油站購買3000元的電線電纜應(yīng)計(jì)入那個(gè)科目
你好,我就是想問下成本結(jié)轉(zhuǎn),其他的步驟都會(huì),就是這塊不行,生產(chǎn)制造業(yè)公司,倉庫沒有領(lǐng)用單據(jù)入庫單啥的
那年底怎么弄平呢
直接結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅就行了