你好 如果你這個項目的進(jìn)項大于銷項 那么可以向項目地稅務(wù)局申請退稅
老師好,建筑業(yè) 預(yù)繳過稅款,當(dāng)月進(jìn)項大于銷項 是不是預(yù)繳的 要退稅了
老師,跨省異地建筑公司,有2%的預(yù)繳稅款,如果當(dāng)期進(jìn)項大于銷項,那2%的預(yù)繳稅款可以退稅嗎
建筑業(yè)預(yù)繳 老師我現(xiàn)在報2月的增值稅,我2月有預(yù)繳,但是最終進(jìn)項大于銷項,還有留抵的,我2月的預(yù)繳可以留到抵以后月份或者次年的嗎?2月我填表四建筑業(yè)預(yù)繳嗎?謝謝
老師,建筑行業(yè)本地工程,收到預(yù)收款是不是不需要計提預(yù)繳稅款,因為可以次月繳納,第二個月按照正常流程銷項減進(jìn)項交稅就行了,異地工程需要當(dāng)時繳納,需要計提預(yù)繳稅款么
老師:建筑工程,異地施工進(jìn)項大于銷項是否需要預(yù)繳增值稅?謝謝
你好老師,這家公司是小規(guī)模納稅人,會計這樣做賬可以嗎?不是只有一般納稅人才會用到主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎?還是說這樣做也行?
老師完成實繳企業(yè)或公司有哪些利弊好處呢?
出口的產(chǎn)品是可以退稅或者免稅的,是不是不用做應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認(rèn),只有出口的產(chǎn)品不能退稅的時候才要做應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認(rèn)?跟外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)不搭噶?
老師你好,出口商貿(mào)企業(yè)今年業(yè)務(wù)增長去年2備,稅局要求寫證明,應(yīng)該如何寫
麻煩老師幫我看下以及糾正,謝謝: A B C是國內(nèi)三家公司,D是國外公司 現(xiàn)在處理國內(nèi)與國外間債權(quán)債務(wù)抵消。 背景:A欠D20萬歐,B欠D10萬歐,C欠D16萬歐,ABC合計欠D 46萬歐,D欠C 46萬歐(稅費(fèi)各自承擔(dān),后面以信用證形式向?qū)Ψ介_具)。 處理: 借:ABC應(yīng)付賬款 46萬歐 貸:C應(yīng)收帳款D 46萬歐 國內(nèi)債券債務(wù)抵消 背景:C幫AB共同抵消了應(yīng)付給D的債務(wù)30萬歐,AB用債權(quán)抵消。A應(yīng)收C 2萬歐,線下另通過轉(zhuǎn)賬支付C 18萬歐(走哪個科目?其他應(yīng)收款?)B應(yīng)收C10萬歐。 處理: 借:C應(yīng)付賬款A(yù) 2萬歐 貸:A應(yīng)收帳款C 2萬歐 借:C其他應(yīng)付賬款A(yù) 18萬歐 貸:A其他應(yīng)收賬款C 18萬歐 借:C應(yīng)付賬款B 10萬歐 貸:B應(yīng)收帳款C 10萬歐
一般納稅人銷售給個人。怎么記賬?稅率怎么算?老師。
老師,一般納稅人銷售貨物給小規(guī)模怎么做賬?稅率怎么算?
企業(yè)在小區(qū)用電,居民費(fèi)用,企業(yè)代繳水電公司后,給企業(yè)開票,可以開這個嗎
老師,建筑服務(wù)開票,發(fā)票內(nèi)容寫 建筑服務(wù)*工程款 可以嗎?
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
項目地進(jìn)項不大于銷項,但是總的進(jìn)項大于銷項
主要是買了一輛車,進(jìn)項大于銷項了
這種情況以后有銷項了抵扣進(jìn)項和預(yù)繳 不能退稅
那這個申報表怎么填寫 預(yù)繳的稅款要填嗎 填了的話 申報的時候 就成退稅了
申報表實際抵扣的金額填零
你說的是 附表 建筑服務(wù)預(yù)繳稅款 本期發(fā)生額 填寫預(yù)繳的稅款,實際抵扣那邊就填寫0,主表里 分次預(yù)繳稅額 不用填 對吧
是的!你的理解正確!
好的,這個附表留底的稅額 以后是不是不管是不是這個項目發(fā)生的,都可以在本期實際抵扣稅額中 抵扣的
是的!你的理解正確!