你好,借銀行存款等 貸管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
請問下物流公司一般納稅人取得車輛的商業(yè)保險(xiǎn)專票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在車輛辦理退保,發(fā)票需要紅沖怎么操作?
請教下老師,我們單位物流一般納稅人,給運(yùn)輸車輛交的商業(yè)保險(xiǎn),取得專票已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在要退保,保費(fèi)只退回一部分,對方是應(yīng)該給我們開差額發(fā)票還是負(fù)數(shù)發(fā)票?
公司的車輛商業(yè)保險(xiǎn)要退保發(fā)票已經(jīng)抵扣了增值稅,現(xiàn)在保險(xiǎn)公司要求沖紅發(fā)票我是整張沖紅還是就退款的部分沖紅,沖紅的步驟怎么操作
老師,請問我公司有一輛汽車賣掉了,保險(xiǎn)1月買的,現(xiàn)在要退保險(xiǎn)費(fèi),但是我之前保險(xiǎn)發(fā)票已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在怎么操作?
公司在今年4月購一輛汽車,12月因?yàn)槭鹿试驘o法維修需要走報(bào)廢程序,保險(xiǎn)公司進(jìn)行賠償,之前取得的發(fā)票已認(rèn)證入賬,請問像這種情況會計(jì)賬務(wù)要怎么處理,稅務(wù)上又要怎么處理。(麻煩老師講詳細(xì)一點(diǎn)謝謝!)
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個
老師好,想問個實(shí)踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報(bào)個稅的嗎
最后一個選項(xiàng)為啥對,
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個比較合適呢
我開了紅字發(fā)票信息表,對方開具紅字發(fā)票后,紅字發(fā)票需要寄給我單位嗎?
需要寄給你單位做賬的