你好,可以的,這個視同內(nèi)銷也行
我報關出口寄給客戶的樣品 這個進項票開不進來 可以不用退稅嗎
國外客戶給我們寄來的樣品,進口的時候繳納進口關稅,這個進口關稅是要做進費用科目里還是成本科目里
我有一個客戶要我?guī)兔臉悠返絿?,要由我們公司臺頭報關出口,樣品是不收錢的也不退稅,可以嗎?
客戶通過我司報關進口貨物,我司開銷售發(fā)票給客戶,現(xiàn)在客戶又想通過我司報關出口,客戶再開發(fā)票給我們,這種情況可以申請出口退稅嗎?
客戶通過我司報關進口貨物,我司開銷售發(fā)票給客戶,現(xiàn)在客戶又想把這批貨通過我司報關出口,客戶再開進項發(fā)票給我們,請問這種情況我們可以申請出口退稅嗎?
想查詢交了多少經(jīng)營所得在哪里查詢
老師,要注銷公司,把賬上的往來和資產(chǎn)負債科目清零后,去稅局清稅時還需要準備什么?
你好老師,請問外購產(chǎn)品作為員工福利,賬務上和稅務上需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,但是這個福利需要折算成金額給員工代扣代繳個稅嗎?
支付給客戶的質(zhì)保金如何入賬
老師,現(xiàn)在要注銷,賬上庫存30萬元,貨物已經(jīng)有5-8年了,要7折出售給股東,可以現(xiàn)金入賬嗎?加上這筆收入,賬上資金比股東實繳的資本金還低,且之前未分紅
老師個體戶2024年前2個季度定期定額的稅務局通知補稅,得怎么申報
員工借錢給公司,不收公司利息,雙方要交稅嗎
對方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務處理
老師我單位是個體戶,我給對方開1%的專票,對方收到發(fā)票后,可以抵進項稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設備達到預定可使用狀態(tài),那預計使用年限為10年,預計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊,甲公司2024年應計提的折舊金額為( )。
進行票沒有
直接視同內(nèi)銷就可以的
送給客戶的樣品 那咋收回款項
計入營業(yè)外支出就行了,不給你錢計入營業(yè)外支出
視同內(nèi)銷的分錄怎么做的呢,那沒進項票我結轉(zhuǎn)不了成本
借營業(yè)外支出貸其他業(yè)務收入貸銷項 借主營業(yè)務成本貸庫存商品,庫存商品可以暫估入庫
進項票開不進來,那暫估一直掛著嗎
匯算清繳的時候調(diào)增就可以了
轉(zhuǎn)內(nèi)銷 那我出口發(fā)票還開嗎 還是直接開內(nèi)銷發(fā)票呢
不用開,開形式發(fā)票就行
出口發(fā)票也不用開嗎 就弄一形式發(fā)票嗎 那申報時者收入數(shù)據(jù)填哪里呢 未開具發(fā)票那嗎
開形式發(fā)票就可以了,按正常開具發(fā)票,正常銷售一樣申報納稅
什么意思 到底要不要開內(nèi)銷發(fā)票的
開形式發(fā)票,和正式發(fā)票一樣申報,不用開內(nèi)銷的那種