你好,可以申請退稅的哦
老師,你好,增值稅留抵退稅現(xiàn)在這個政策還可以用嗎?比如2019年11月開始有留抵稅,截止到2020年5月連續(xù)6個月有留抵且大于50萬,可以在8月份申請退稅嗎?
請問增值稅增量留底退稅,連續(xù)六個月稅款增量留底大于0,第六個月增量大于50萬,是只要滿足任何連續(xù)的這六個月條件,然后任何時候申請都可以嗎。比如今年1到6月份滿足條件,第六個月增量50萬,然后我9月份申請退稅。8月底增量留底10萬,9月份增量留底退稅是不是就是按8月底的10萬。假設(shè)存量是0
1、增量留抵稅額,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。 2、存量留抵退稅以2019年3月31日期末為標準,當(dāng)期期末留抵稅額大于或等于2019年3月31日期末留抵稅額的,存量留抵稅額為2019年3月31日期末留抵稅額;當(dāng)期期末留抵稅額小于2019年3月31日期末留抵稅額的,存量留抵稅額為當(dāng)期期末留抵稅額。即2019年3月31日與當(dāng)期期末留抵稅額孰低確定。請問老師,我記得原來只有退增量留底的?,F(xiàn)在怎么出來存量留底。這個兩個政策及延續(xù)的關(guān)系能否解讀一下。謝謝
退還增量留抵稅額 進項稅額不足抵扣的處理: 結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣或者退還增量留抵稅額增量留抵稅額是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。1.對于同時符合以下條件(以下稱符合留抵退稅條件)的納稅人,可以向主管稅務(wù)機關(guān)申請退還增量留稅額: (1)自2019 年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個月(按季納稅的,連續(xù)兩個季度)增量留抵稅額均大于且第六個月增量留抵稅額不低于 50萬元; (2)納稅信用等級為A級或者B級; (3)申請退稅前36 個月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發(fā)票情形的:(4)申請退稅前 36 個月未因偷稅被稅務(wù)機關(guān)處罰兩次及以上的; 增量留底稅額是跟哪一個月餅
請問這個連續(xù)6個月是申請退稅前任意連續(xù)6個月的期還是說必須要在申請退稅前的連續(xù)6個月? 比如2023 11月申請退稅,是 10 9 8 7 6 5 還是說也可以從123456期間?只要是連續(xù)就行? 八、自2019年4月1日起,試行增值稅期末留抵稅額退稅制度。 ?。ㄒ唬┩瑫r符合以下條件的納稅人,可以向主管稅務(wù)機關(guān)申請退還增量留抵稅額: 1.自2019年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個月(按季納稅的,連續(xù)兩個季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個月增量留抵稅額不低于50萬元;
老師請問我開票了 但是沒收到錢 我要先入賬確認收入嗎?還是先不入賬 等錢到賬了再確認收入?
您好,我們單位注冊資本1000萬,現(xiàn)在需要做實繳了才能去接項目,但是股東又沒有那么多錢,請問有什么好辦法嗎?在外面找第三方機構(gòu)也行
我公司有2臺96萬元含稅的機械設(shè)備,計劃通過吉州區(qū)紅十字會捐贈給了吉安市中專學(xué)校,也會取得對應(yīng)的捐贈發(fā)票。 請老師幫忙按照2025年企業(yè)年利潤100萬,核算一下可以抵扣的企業(yè)所得稅和涉及到的稅費。
老師!我上個月暫估的運費是含稅價,這個月收到發(fā)票后有一個點的稅放到進項稅額里了,那一個點的稅差怎么辦,我的銷售費用里出現(xiàn)了負數(shù)
老師,公司這個月收到案件代理費結(jié)算款了,我們是不是也要給上??偣景l(fā)票的? 另外,和銷售結(jié)算,發(fā)給銷售的傭金(不管個人和公司),是不是也要給我們發(fā)票,具體開具什么品名?急
我那個前同事去稅務(wù)局舉報了前公司,稅務(wù)局給我打電話喊我明天去稅務(wù)局找他們配合調(diào)查[皺眉][皺眉][皺眉][皺眉]我有什么不該說的不[捂臉][捂臉][捂臉]麻煩老師指導(dǎo)下
這種格式可以申請發(fā)票提額嗎?
老師,8月一號員工離職,個稅系統(tǒng)已設(shè)置離職狀態(tài),,九月還需要報他們0工資嗎?但是不報的話,系統(tǒng)提示有員工未申報綜合所得
勞務(wù)公司怎么把錢從公司拿出來
老師,3月份已近收款并做了不開票收入的憑證,7月對方又喊開了稅票。7月開的稅票應(yīng)該怎么出會計分錄
但是稅務(wù)部門說他們的網(wǎng)上申報流程只能顯示申報近6個月的,是不是他們沒操作對?
就是近六個月的才可以
那老師你又說可以申請退稅,好尬啊
11月到5月不就是六個月嗎,應(yīng)該是5月最晚6月申請的