無形資產(chǎn)加計(jì)扣除是不確定遞延所得稅,但對(duì)應(yīng)納稅所得額是有影響的,兩者不要搞混哦

老師這個(gè)題無形資產(chǎn)不是不影響應(yīng)納稅所得額嗎這個(gè)題怎么還考慮了
老師這都不確定遞延所得稅資產(chǎn),不影響應(yīng)納稅所得額,怎么算19年應(yīng)交所得稅還考慮調(diào)減了呢
老師,這個(gè)題為什么不考慮所得稅的影響
老師這個(gè)題目為什么不考慮無形資產(chǎn)的稅金
無形資產(chǎn)是永久性差異我能明白,但是我不明白的是為什么這個(gè)上面說不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)和應(yīng)納稅所得額,無形資產(chǎn)不是還要攤銷嗎?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?

