你好,這個(gè)的話只能開發(fā)票或分紅,其他的沒(méi)有辦法哦
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司公賬里的錢怎么合理避稅轉(zhuǎn)出來(lái)呢?金額比較大,有幾百萬(wàn)甚至上千萬(wàn),怎么可以少交稅,合理避稅呢?謝謝解答
老師好,初創(chuàng)的商貿(mào)公司,賣的東西是政務(wù)大廳里用的自助一體機(jī)類的。這類公司將來(lái)一年肯定會(huì)產(chǎn)生大量的傭金和極品霏費(fèi)(一年甚至可超上百萬(wàn)甚至幾百萬(wàn))這部分不會(huì)拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)老師,應(yīng)該怎樣籌劃合理避稅呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司賬上一直掛著一個(gè)幾百萬(wàn)的固定資產(chǎn),好幾年了,沒(méi)有進(jìn)行過(guò)折舊,我剛接手這個(gè)公司賬務(wù),準(zhǔn)備報(bào)三季度的稅了,這個(gè)要怎么調(diào)整比較合理呢
老師!我想請(qǐng)問(wèn)一下,公司業(yè)務(wù)傭金(超過(guò)1萬(wàn)元以上),公轉(zhuǎn)私怎么做才能合理化(老板不想交任何稅)請(qǐng)老師提出好的建議,沒(méi)有的話,請(qǐng)不要回答,謝謝
老師您好:是這樣的我們公司是小規(guī)模接下來(lái)要入賬5000萬(wàn)元,后面會(huì)用1500萬(wàn)元采購(gòu)設(shè)備去,剩下的3500萬(wàn)元應(yīng)該怎么操作呢老師,怎么樣可以少交些稅,合理的規(guī)避一下呢 還請(qǐng)老師指點(diǎn)一下
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
開發(fā)票?股東分紅要交哪些稅呢
股東分紅就是交20%的所得稅
股東分紅就是交20%的所得稅,還要交其他什么稅嗎
其他的不用交的哦