你們這個實際投資款到賬嗎,這個到賬才做,沒有到賬不做,需要看這個5萬是啥錢 ,股東轉(zhuǎn)入備注投資款,借銀行 貸實收資本,不是股東轉(zhuǎn)入,是客戶轉(zhuǎn)入做借銀行 貸預(yù)收
你好老師新公司我直接啟用賬套 我根據(jù)公司章程做這個科目對嗎?還有現(xiàn)在收到一筆款5萬元但是我還沒有見合同。我是做預(yù)收嗎?還是根據(jù)合同先掛個賬務(wù) 根據(jù)合同怎么掛賬
老師:您好,公司收到分期購買的合同,已經(jīng)通過銀行流水支付了分期款,但是對方未開具發(fā)票,請問 我這邊是等到收到發(fā)票再做呢,還是說可以先根據(jù)合同入賬。然后發(fā)票到了,直接把發(fā)票附在用合同做賬的憑證后面呢
老師,我們公司貸款有需要用到款,想借股東朋友公司掛24萬,那那公司轉(zhuǎn)出。但是對方公司只能掛14萬,是有什么原因嗎?我們是這樣想的,先做一個合同,寫預(yù)付30%預(yù)付款,但是終于我們會原路退還這筆款給對方的,相當于臨時作廢合同。上面那個是有什么原因嗎?領(lǐng)導(dǎo)問我,我也說不出來。因為貸款也不好直接轉(zhuǎn)個人
老師 現(xiàn)在在公司做內(nèi)賬 以前的會計就是根據(jù)合同做賬 簽訂合同就確認收入 再根據(jù)合同進度來沖銷收入 確定多少收入沒有收回 每次的成本費用來核算對應(yīng)的項目用到進銷存 現(xiàn)在就是沒有用到輔助核算功能 用的金蝶KIS說是比較麻煩 我想確認下輔助核算我現(xiàn)在還不是很清楚并且合同簽訂就確認收入方法對嗎
我司與電梯維保公司簽訂了一份合同,合同時間是21年5月1日至22年4月30日,每季度維保費是11010元,但是維保公司在21年一直沒有開發(fā)票給我司,我司也沒有付款給對方,請問我要根據(jù)合同做賬務(wù)處理嗎?如果需要要怎么處理?(都是一般納稅人)
小規(guī)模開的采購專票能不能抵扣一般納稅人的進項
老師,資產(chǎn)負債表的存貨填寫余額就不對,但是填寫本期減少額就是對的,到底是哪里出問題了。如果不想解答就不要接問題,謝謝
你好老師,請問編制現(xiàn)金流附表的時候,經(jīng)營性應(yīng)付里面的應(yīng)付賬款可能會包含應(yīng)付工程款和設(shè)備款,這兩項要不要剔除呀
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
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機器設(shè)備每個月都折舊 折舊到什么時候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計使用5年,預(yù)計凈殘值為0,采用年限平均法計提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報表可以報送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費 是提的離職員工當月的社保費嗎
發(fā)行債券取得長投,又支付了發(fā)行費,分錄怎么寫
5萬是新接的工程款定金 合同總額10.9萬我還沒有見合同
不用根據(jù)合同總金額掛賬嗎
實際投資款沒有到賬
不是根據(jù)你這個收款先掛借銀行 貸預(yù)收賬款5萬
工程款這個沒 問題 沒有收到實際投資款 我剛做那個帳可以嗎 無形資產(chǎn) 其他應(yīng)收款
不做,沒有收到投資款不做這個是實收資本,幾時收到 幾時做
那 要是一直沒有收到一直不做嗎 不能根據(jù)公司章程做嗎 老板想在賬務(wù)上體現(xiàn)出來我怎么體現(xiàn)
是的不是,這個不能體現(xiàn),現(xiàn)在是幾時到賬幾時體現(xiàn) 你做內(nèi)賬?不是內(nèi)賬按實際收到做,內(nèi)賬,你可以掛借其他應(yīng)收款 貸實收資本
是公司內(nèi)賬好的謝謝
那可以按老板意思做這個