你好,這樣做分錄也是可以的

設乙公司月末有關收支帳戶余額如下,結轉“本年利潤”帳戶。主營業(yè)務收入(貸方)860000元營業(yè)外收入(貸方)15000元主營業(yè)務成本(借方)544000元管理費用(借方)35000元財務費用(借方)13000元營業(yè)外支出(借方)9000元
設乙公司月末有關收支帳戶余額如下,結轉“本年利潤”帳戶。主營業(yè)務收入(貸方)860000元營業(yè)外收入(貸方)15000元主營業(yè)務成本(借方)544000元管理費用(借方)35000元財務費用(借方)13000元營業(yè)外支出(借方)9000元
借主營業(yè)務收入,貸管理費用或者營業(yè)外支出,可以嗎,收入多計了
老師,因為雙減輔導班退費多。10月份主營業(yè)務收入:負數(shù)65525.4元,主營業(yè)務成本4058元,管理費用1500元,營業(yè)外收入915元,營業(yè)外支出100元。會計分錄如下:損益結轉:借:主營業(yè)務收入 負數(shù)65525.4 貸:本年利潤 負數(shù)65525.4 借:主營業(yè)務成本 915 貸:本年利潤 915 成本結轉:借:本年利潤 4058 貸:主營業(yè)務成本 4058 費用,營業(yè)外支出結轉:借:本年利潤 1600 貸:管理費用 1500 營業(yè)外支出 100 利潤結轉:借:本年利潤 負數(shù)70268.4 貸:利潤分配—未分配利潤 負數(shù)70268.4 謝謝老師??催@個對嗎
老師,因為雙減輔導班退費多。10月份主營業(yè)務收入:負數(shù)65525.4元,主營業(yè)務成本4058元,管理費用1500元,營業(yè)外收入915元,營業(yè)外支出100元。會計分錄如下: 損益結轉:借:主營業(yè)務收入 負數(shù)65525.4 貸:本年利潤 負數(shù)65525.4 借:主營業(yè)務成本 915 貸:本年利潤 915 成本結轉:借:本年利潤 4058 貸:主營業(yè)務成本 4058 費用,營業(yè)外支出結轉:借:本年利潤 1600 貸:管理費用 1500 營業(yè)外支出 100 利潤結轉:借:本年利潤 負數(shù)70268.4 貸:利潤分配—未分配利潤 負數(shù)70268.4 謝謝老師??催@個對嗎
老師你好 單位做個稅申報可以從左邊登錄嗎
請問講義在哪里下載?
老師,我要給公司員工繳納社保,我以前沒做過,員工是我們總公司的直營店員工,那我繳納社保應該在稅務系統(tǒng)上的總公司名下給他們繳納還是在他們直營門店的稅務局系統(tǒng)上繳納呀,
老師,我在一個電腦上登錄個稅扣繳端,我看到了這樣的畫面,我該怎樣做
我單位將鋼廠轉爐投料擋渣的工作包給個體戶了,個體戶應該給我單位開具什么名稱的發(fā)票
老師好!我跟商家定制了一套櫥柜,雙方是通過口頭約定談妥的,我付了定金和尾款,這個時候商家應該給我開票嗎?后來是商家違約了導致櫥柜不能生產交付,這種情況應該怎么辦?
請問老師,我們單位與一家單位合作,我們提供場地,對方單位提供充電樁,合作經(jīng)營電動汽車充電的業(yè)務,日常是對方在經(jīng)營,我們年底按比例分紅。我們營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍是檢測,現(xiàn)在我們想變更,請問老師,這項業(yè)務屬于什么營業(yè)范圍呢?我們應該新增什么項?
2021年10月成立的公司,需要申報2021年的殘保金嗎
小規(guī)模開了3個點專票,報稅的時候是按1個點報,還是3個點報呢
往年把簡易計稅的進項稅額抵進項了,要改以前的申報表,那賬是不是也要反結賬回去改?。?/p>
營業(yè)外收入
借方負數(shù)嗎
你做借方就是正數(shù)
可是收入并沒有減少,
你要做負數(shù)就是貸方負數(shù)