您好,您和a公司簽訂的買車的合同就應(yīng)該誒,給您開發(fā)票,然后錢支付給a

老師,我們是運(yùn)輸公司,找A公司購(gòu)進(jìn)5臺(tái)車,A公司又找B公司買車,實(shí)際買車給我們的是B公司,也是B公司開的發(fā)票。我們和B公司沒有往來賬。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬
我們公司現(xiàn)在收到一張發(fā)票,本來應(yīng)該是A公司給我們開,我們公賬付款也是付給A公司,但是A 公司開不了13個(gè)點(diǎn)的票,所以他找了B公司開票給我們。A和B是一個(gè)老板。做賬要怎么防范風(fēng)險(xiǎn)
我們公司A沒有運(yùn)輸資質(zhì),銷售給客戶B的貨物是找外面的小公司C運(yùn)輸?shù)?,我們公司A代付的錢,小公司C給我們開了電子運(yùn)輸發(fā)票(發(fā)票零散而且有的沒票)?,F(xiàn)在客戶B又把運(yùn)輸費(fèi)付給我們公司A,這運(yùn)費(fèi)怎么給對(duì)方開發(fā)票?我們沒有運(yùn)輸資質(zhì)
我們公司是貿(mào)易公司,我們從A公司買的貨物賣給B公司,B公司直接從A公司拉運(yùn),A公司沒有給我們公司開發(fā)票,請(qǐng)問我該怎么入庫(kù)
我公司是商業(yè)管理公司,為商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場(chǎng)消費(fèi),經(jīng)營(yíng)商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長(zhǎng)和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤(rùn)分紅和發(fā)工資不影響對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費(fèi)無論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費(fèi)用都是要帶稅率的發(fā)票對(duì)吧?跟成交方式?jīng)]關(guān)系對(duì)吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實(shí)是直接賣了,那后來進(jìn)的百葉窗我還記材料嗎,能記庫(kù)存商品嗎
老師,請(qǐng)問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請(qǐng)問是按9個(gè)點(diǎn)開嗎?按9個(gè)點(diǎn)只開這一家客戶,會(huì)影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?
老師你好?,F(xiàn)在有個(gè)亞馬遜的公司,做賬需要企業(yè)提供什么資料?


但是B公司給我們開具的發(fā)票
因?yàn)槟蚢簽訂的購(gòu)買合同,所以b開發(fā)票是不對(duì)的,您需要退票,讓a給您開發(fā)票