你好,系統(tǒng)自動(dòng)是7個(gè)月的數(shù)據(jù)

為什么2020.3月1日入職員工報(bào)個(gè)稅已把受雇日期從2020.1.1修改為2020.3.1。為啥個(gè)稅申報(bào)表上累計(jì)減除費(fèi)用還是35000不是25000呢?
為什么2020.3月1日入職員工報(bào)個(gè)稅已把受雇日期從2020.1.1修改為2020.3.1。為啥個(gè)稅申報(bào)表上累計(jì)減除費(fèi)用還是35000不是25000呢?要怎么修改?
有一個(gè)員工1~5月份在職,6-8月離職,9月又來(lái)上班了,我給申報(bào)個(gè)稅時(shí),發(fā)現(xiàn)9月沒有累計(jì)1-5月的數(shù)據(jù),是從年頭開始算的,還享受50000的累計(jì)減除費(fèi)用,個(gè)稅10月申報(bào)為0。這個(gè)怎么處理?讓他先不繳,到次年匯算清繳嗎?
申報(bào)個(gè)稅有個(gè)員工的累計(jì)減除費(fèi)用為0是什么情況呢?入職時(shí)間寫的2021年5月1日,現(xiàn)在申報(bào)她上個(gè)月的個(gè)稅
老師阿,有個(gè)重要問題。我們?cè)谕獾赜珊硕ㄕ魇涨Х种鍌€(gè)稅轉(zhuǎn)為全員全額申報(bào),那第一個(gè)月開始申報(bào)時(shí),受雇從業(yè)日期怎么填,實(shí)際上在核定征收期間工人就入職了。這個(gè)關(guān)系到前面累計(jì)扣除費(fèi)用每月5000元能否扣除。敢問老師一般情況還怎么弄。
屬期23年的罰款,24年交的,補(bǔ)錄在25年,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,怎樣把這合并單元格拆分,然后所有訂單號(hào)還能顯示出來(lái)
現(xiàn)申報(bào)10月增值稅,前幾天已申報(bào),稅款沒交,放著……今天讓更改補(bǔ)稅,把10月的表作廢了……可是進(jìn)項(xiàng)勾選顯示11月的屬期……這個(gè)進(jìn)項(xiàng)勾選的怎么撤銷重新勾選呢?
我們是一家電梯銷售及維修的一般納稅人,電梯的維修要簽什么合同交印花稅呢
你好,老師我問下我們是金屬制造加工A公司,我們自己買料加工成一個(gè)零件然后供給B公司,B公司再加工出產(chǎn)品,那我們A公司跟B公司簽的合同屬于什么合同呢,產(chǎn)品名稱又叫啥呢,都是金屬制品
老師你好,我初級(jí)考完做的內(nèi)賬,報(bào)考的稅務(wù)師,今年如果稅一稅二還沒過,我想放棄學(xué)實(shí)操,等年限夠了考中級(jí)可以嗎?
老師,咨詢下,手機(jī)電商行業(yè)賣華為系列的手機(jī),手表,耳機(jī)。有300多個(gè)不同省份,地方的供應(yīng)商,開進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,花花綠綠,如,稅務(wù)開票系統(tǒng)里貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱里的大類,供應(yīng)商有直接選移動(dòng)通信設(shè)備~手機(jī),規(guī)格型號(hào)里寫暢享70X活力板8G+256G星耀黑。這是來(lái)的進(jìn)項(xiàng)是規(guī)范化點(diǎn)的。有的供應(yīng)商把這個(gè)規(guī)格型號(hào)直接開在貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱里面,規(guī)格型號(hào)里是空的沒填!有的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)的各種各樣的都有!可是稅務(wù)局要求我們按照進(jìn)項(xiàng)來(lái)的貨物應(yīng)稅勞務(wù)名稱開出去!但是我們300多個(gè)供應(yīng)商,1000多個(gè)客戶,每次開出去的銷項(xiàng)發(fā)票,都得扒拉是那個(gè)供應(yīng)商開進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)開出去,這也不現(xiàn)實(shí)?。孔鳛殡娚?,我應(yīng)該咋處理?因?yàn)楫a(chǎn)品型號(hào)幾百個(gè)!
老師您好!收玉米要交到廠里,廠里要求開票,可以辦理個(gè)體戶不?個(gè)體戶要交哪些稅?各自稅率是多少?
某小微企業(yè)擁有兩棟房產(chǎn)原值為100萬(wàn)元的倉(cāng)庫(kù),2022年12月31日,將其中一棟倉(cāng)庫(kù)用于投資聯(lián)營(yíng),約定不含稅月固定收入1.8萬(wàn)元;同日將另一棟倉(cāng)庫(kù)出租給某物流公司,不含稅月租金為2萬(wàn)元,用等值的運(yùn)輸服務(wù)抵付租金。當(dāng)?shù)赝悅}(cāng)庫(kù)不含稅月租金為2.2萬(wàn)元,則該企業(yè)2023年應(yīng)繳納的房產(chǎn)稅是(?。┤f(wàn)元。
老師,7月有一筆無(wú)票收入771.29元,增值稅未達(dá)起征點(diǎn)已轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入7.71元,現(xiàn)在又開了771.29元專票,我做分錄:貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)有票收入771.29 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)票收入-771.29,那增值稅7.71元怎么沖


能改嗎?教我操作
這個(gè)改不了的,系統(tǒng)自動(dòng)的