同學(xué),有區(qū)別,累計(jì)研究支出(不是你表述的研發(fā)支出),應(yīng)全部費(fèi)用化,先計(jì)入研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,再轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用。累計(jì)開(kāi)發(fā)支出符合資本化條件的先計(jì)入研發(fā)支出-資本化支出再轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn),不符合資本化條件的先計(jì)入研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,再轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用。

老師您好:這個(gè)累計(jì)研發(fā)支出和累計(jì)開(kāi)發(fā)支出有什么區(qū)別嗎
老師你好,研發(fā)支出和開(kāi)發(fā)支出這兩個(gè)科目有什么區(qū)別???
老師折舊我從2019年研發(fā)支出-累計(jì)折舊,2020年記到管理費(fèi)用-累計(jì)折舊2021年,2022年記到研發(fā)這出-累計(jì)折舊可以嗎?
研發(fā)費(fèi)用和研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 兩個(gè)會(huì)計(jì)科目有什么區(qū)別
研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 和 管理費(fèi)用-研究費(fèi)用 這兩個(gè)有什么區(qū)別?
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專(zhuān)業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


好的,謝謝您
老師他這個(gè)累計(jì)是以前年度累計(jì)下來(lái)的嗎
從本題看只是2019年本年數(shù)據(jù)
好的,謝謝您
不客氣,同學(xué),希望能夠幫到你