你好 同學(xué)是要調(diào)整什么呢?
老師,還有一個(gè)就是去年公司虧損,今年我第二季度盈利了計(jì)提了所得稅,但是電子稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)彌補(bǔ)了以前年度損益,這個(gè)季度我怎么調(diào)整過(guò)來(lái)?
請(qǐng)問(wèn)老師,第二季度已經(jīng)彌補(bǔ)以前年度虧損了,這個(gè)季度電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)還是彌補(bǔ)以前年度虧損,這樣對(duì)嗎?
老師好,我們?nèi)ツ暧刑潛p,再今年填報(bào)企業(yè)所得稅是報(bào)表已經(jīng)彌補(bǔ)過(guò)去年的虧損,在第二季度填報(bào)所得稅是又自動(dòng)出來(lái)了去年虧損的數(shù)據(jù),第二季度說(shuō)的稅還能彌補(bǔ)虧損嗎?這算是重復(fù)彌補(bǔ)嗎
老師,為什么我今年第一季度沒(méi)有彌補(bǔ)虧損,第二季度才彌補(bǔ)虧損。就是我報(bào)所得稅的時(shí)候。我去年是負(fù)數(shù)5萬(wàn)多利潤(rùn),第一季度交了企業(yè)所得稅的,第二季度沒(méi)有收入所以無(wú)需交企業(yè)所得稅系統(tǒng)就跳出彌補(bǔ)虧損。
老師,我一季度虧2千,二季度盈利3萬(wàn)塊,申報(bào)企業(yè)所得稅自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損了,我三季度是虧損1萬(wàn),但是本年累計(jì)利潤(rùn)總額還是盈利的,我申報(bào)企業(yè)所得稅自動(dòng)跳的彌補(bǔ)以前年度虧損了,這樣是對(duì)的嗎
小規(guī)模公司,已繳納的增值稅會(huì)一直掛著應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目嗎?
老師 像我們是加工企業(yè),別的工作人員來(lái)維修鍋爐,發(fā)票內(nèi)容可以開(kāi)成零配件的具體項(xiàng)目嗎
請(qǐng)問(wèn)老師 我們公司注冊(cè)資本100萬(wàn),實(shí)繳0 認(rèn)繳100萬(wàn),現(xiàn)在要股權(quán)轉(zhuǎn)讓20%,收到受讓方的60萬(wàn)現(xiàn)金,這樣的話怎樣核算轉(zhuǎn)讓股權(quán)數(shù)量是多少?
給員工生育小孩子紅包,是生育慰問(wèn)金嗎,叫什么說(shuō)法呢
老師好,供貨商給我單位開(kāi)打孔費(fèi)用是30,我單位再開(kāi)給客戶70,這樣可以嗎(實(shí)際打孔是供貨商)
老師好,建筑公司給個(gè)體戶轉(zhuǎn)錢(qián),直接轉(zhuǎn)給個(gè)體戶的法人有風(fēng)險(xiǎn)不,真實(shí)業(yè)務(wù)有發(fā)票
老師,我將要去一個(gè)企業(yè)上班,他這個(gè)企業(yè)只有一個(gè)大客戶。企業(yè)有自己的生產(chǎn)線產(chǎn)貨,有時(shí)候進(jìn)貨給客戶供應(yīng)。這個(gè)老板說(shuō)讓我去了先把賬搞明白然后再給大客戶股東算出分紅來(lái)。我想問(wèn)問(wèn),我去了先怎么操作?
兩家公司共同持有A公司股權(quán),兩家公司共同經(jīng)營(yíng),分開(kāi)核算各自的業(yè)務(wù),現(xiàn)在其中一家公司要轉(zhuǎn)讓所持有的全部給另外一家公司,企業(yè)利潤(rùn)可以根據(jù)實(shí)際的利潤(rùn)進(jìn)行分紅嗎?股轉(zhuǎn)需要繳納的企業(yè)所得稅怎么計(jì)算呢?
老師你好,就是公司的法人辭職了,要添加新法人 在增加一個(gè)新股東,添加法人的那個(gè)股東占比95%,新增股東占比5%,公司的注冊(cè)資本金是800萬(wàn)元。這個(gè)比例我是按照800萬(wàn)的95%計(jì)算是760萬(wàn),新增人員的比例5%計(jì)算40萬(wàn),是這樣嗎?老師請(qǐng)教詳細(xì)步驟。
老師 現(xiàn)在老板要貸款,需要24年的財(cái)務(wù)報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)去年的報(bào)表還能調(diào)整到有盈利嗎
調(diào)整我計(jì)提的企業(yè)所得稅,第二季度計(jì)提了,但是又不用繳納企業(yè)所得稅
你好 同學(xué)把計(jì)提的所得稅負(fù)數(shù)沖掉就可以了,就是科目相同,金額負(fù)數(shù)。
好的,謝謝老師
不客氣 祝工作順利哦!