你好,如果企業(yè)是一般納稅人,取得專票可以做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的;您看您還有哪里不明白,可以問我;
請問老師酒業(yè)有限公司好做賬嗎?就是銷售紅酒的,從廠家進(jìn)完貨之后再賣給下家,是不是要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅抵扣認(rèn)證?我沒做過銷售類公司的賬,望老師詳細(xì)解答一下,謝謝!
老師,我們公司是代理商,賣出商品后被退貨,我司又退給廠家。賣出商品開了專票做賬并結(jié)轉(zhuǎn)了,退貨給我司我直接做了賣出分錄的紅字附下圖片。廠家給我們開了紅字信息銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,報稅時我發(fā)現(xiàn)我們進(jìn)項(xiàng)待抵扣的是已經(jīng)抵扣了,做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。有3萬多,我又去找了前期的未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅3萬多做了轉(zhuǎn)出附下圖片。麻煩老師看一下我做的對不對?如果有錯,麻煩老師幫我寫一下正確的分錄,謝謝
各位老師大家好,公司進(jìn)銷項(xiàng)稅額是6203.7,然后進(jìn)項(xiàng)稅額是1708,分錄為:銷售時,借應(yīng)收賬款:貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng):6203.7,然后,開進(jìn)來的抵扣發(fā)票:借:管理費(fèi)用,或者其他,應(yīng)交稅費(fèi):進(jìn)項(xiàng)稅額1708.4,應(yīng)交的增值 稅是4495.3,然后什么稅金及附之類的,就是按照4495.3來計(jì)算,但是現(xiàn)在就是我的系統(tǒng) 賬務(wù)里面,怎么把銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)之間做賬務(wù)處理才能平賬,顯示該交的稅是4495.3加附加稅,請老師們指點(diǎn)一下,謝謝
老師您好請問家用電器公司,進(jìn)賬和銷項(xiàng)要是同一商品才能認(rèn)證抵扣嗎?因?yàn)橛行┥唐愤€沒開票過來就銷售了,導(dǎo)致要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)會和銷售的不一致,這種情況可以認(rèn)證嗎,后面結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么處理?謝謝老師!
您好老師,我們公司是一家育種企業(yè),主營業(yè)務(wù)是賣種子,流程是我們買一家公司培育好的種苗,交給農(nóng)戶種植,最后再從農(nóng)戶手中收購種子進(jìn)行銷售,請問老師我們購買種苗這項(xiàng)業(yè)務(wù)該怎么做分錄?謝謝老師的解答
物流公司被評為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評為c能參加企業(yè)招投標(biāo)嗎
公司講一臺車銷售了,怎么做分錄?
老師,旅行社的稅,報稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫存少了。所以是不是做預(yù)收會比確認(rèn)收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務(wù)部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報銷 分錄怎么寫
您好~有做過審計(jì)的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實(shí)施的抽查是什么樣子的?
在哪個平臺進(jìn)行認(rèn)證抵扣?復(fù)雜嗎?另外酒業(yè)公司會計(jì)是不是還得管進(jìn)銷存呀?
你好,在所在省增值稅認(rèn)證平臺抵扣;不復(fù)雜的;是需要核算進(jìn)銷存的;
哦,那酒業(yè)公司稅率是多少?增值稅和企業(yè)所得稅也是三個月交一次嗎?有沒有什么優(yōu)待政策?我之前只做過小規(guī)模的,都是一個季度一交,而且三個月不超過30萬是不交稅的
你好 那酒業(yè)公司稅率是多少?——一般納稅人是13%;小規(guī)模是3% 增值稅和企業(yè)所得稅也是三個月交一次嗎?——小規(guī)模是季交,一般納稅人是月交 有沒有什么優(yōu)待政策?——小規(guī)模納稅人季銷售額不超過30萬,免增值稅; 我之前只做過小規(guī)模的,都是一個季度一交,而且三個月不超過30萬是不交稅的