你好,對(duì)方應(yīng)該給你代開(kāi)發(fā)票或者自行開(kāi)具發(fā)票
我們和一個(gè)合作商簽訂了合同,每個(gè)月根據(jù)營(yíng)業(yè)額給對(duì)方分成,我都按照營(yíng)業(yè)額如實(shí)繳納稅費(fèi),但是對(duì)方的卡是私人的,這樣會(huì)不會(huì)銀行覺(jué)得我有問(wèn)題?還有我這邊打錢(qián)給對(duì)方 我怎么做分錄?
我是洗煤廠(chǎng)是一般納稅人企業(yè)來(lái)到年末了,我和對(duì)方賣(mài)煤的公司簽訂了合同煤已經(jīng)到了,我的款已打完了,但是對(duì)方說(shuō)今年不能給我開(kāi)發(fā)票了,得等過(guò)完年,也就是說(shuō)下個(gè)月開(kāi),那么我這個(gè)月沒(méi)有成本發(fā)票,我該怎樣做帳呢,也就是說(shuō)他的發(fā)票沒(méi)到,我可以做成本嗎?只根據(jù)合同可以做賬嗎?怎樣做呢?謝謝指點(diǎn)。
老師?我想請(qǐng)教下我現(xiàn)在賬上有個(gè)問(wèn)題,5月份公司幫別的公司做了一個(gè)工程,和第三方簽的合同,當(dāng)時(shí)說(shuō)錢(qián)也是由第三方打給我們,對(duì)方通過(guò)公賬轉(zhuǎn)款給我們代開(kāi)貨,我當(dāng)時(shí)做的是往來(lái)賬是其他應(yīng)付款,想的是等第三方把貨款轉(zhuǎn)給我們了,我再還給他們,結(jié)果現(xiàn)在年底了,那邊說(shuō)客戶(hù)那邊的錢(qián)由他們收,錢(qián)還沒(méi)收到,那邊不會(huì)按合同時(shí)樣把錢(qián)轉(zhuǎn)給我們了 我該怎么做這個(gè)賬
老師?我想請(qǐng)教下我現(xiàn)在賬上有個(gè)問(wèn)題,5月份公司幫別的公司做了一個(gè)工程,和第三方簽的合同,當(dāng)時(shí)說(shuō)錢(qián)也是由第三方打給我們,對(duì)方通過(guò)公賬轉(zhuǎn)款給我們代開(kāi)貨,我當(dāng)時(shí)做的是往來(lái)賬是其他應(yīng)付款,想的是等第三方把貨款轉(zhuǎn)給我們了,我再還給他們,結(jié)果現(xiàn)在年底了,那邊說(shuō)客戶(hù)那邊的錢(qián)由他們收,錢(qián)還沒(méi)收到,那邊不會(huì)按合同時(shí)樣把錢(qián)轉(zhuǎn)給我們了 我該怎么做這個(gè)賬
兩個(gè)老板新開(kāi)的一家公司, 但是銀行對(duì)公賬戶(hù)里沒(méi)有錢(qián)(沒(méi)有實(shí)繳), 然后呢,做了一筆 業(yè)務(wù), 我們公司屬于采購(gòu)方, 有一家公司(對(duì)方讓我們采購(gòu), 然后我們公司沒(méi)有用新開(kāi)的對(duì)公賬戶(hù)走采購(gòu),而是老板先個(gè)人墊資,然后跟這家(對(duì)方)公司簽了合同,開(kāi)票了。 這家公司(對(duì)方)馬上走對(duì)公賬戶(hù)打款給我們對(duì)公賬戶(hù)采購(gòu)款,這樣做有問(wèn)題嗎? 會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
老師 您好 我想問(wèn)一下 銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),我還需要計(jì)提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個(gè)體戶(hù)開(kāi)票收入一個(gè)季度不超30萬(wàn),員工都不交社保。實(shí)際員工27人,薪資一個(gè)月9萬(wàn)左右 如果我把個(gè)稅按照實(shí)際的申報(bào),那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報(bào)幾個(gè)人
2024年暫估了材料489個(gè)20000元,現(xiàn)在回票了489個(gè)17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒(méi)數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個(gè)景區(qū),里面的收入有門(mén)票,有自動(dòng)售賣(mài)機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費(fèi)支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫(kù)存余額, 就針對(duì)這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個(gè)課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提?
這個(gè)答案是不是給錯(cuò)了,b是錯(cuò)誤的吧
老師,公司買(mǎi)的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫(xiě)著預(yù)付卡,還涉及個(gè)稅嗎?我做賬是:借管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸銀行存款
土地使用權(quán)轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)采用哪種攤銷(xiāo)方式更方便,土地使用權(quán)期限是按照50年計(jì)算嗎?
但是對(duì)方不給開(kāi)怎么辦,對(duì)方說(shuō)打給他的錢(qián)都已經(jīng)是 我們從營(yíng)業(yè)額里面扣除稅費(fèi)再進(jìn)行分成的
那你這個(gè)快就沒(méi)有成本費(fèi)用發(fā)票,匯算前不能扣除的
不能做成分紅嗎,應(yīng)付股利這一塊
他是你企業(yè)股東嗎?
不是,但是他的商標(biāo)公正給我們使用,我們就是用的他商標(biāo)進(jìn)行宣傳來(lái)創(chuàng)收的
那他做不分紅,他應(yīng)該給你提供發(fā)票商標(biāo)使用費(fèi)
那我這邊做分錄怎么做呢
分錄處理一樣,有票沒(méi)票 借:成本費(fèi)用 貸銀行存款