你好,可以的 只要實際業(yè)務(wù)又發(fā)生就可以
我公司是制作雕塑工程,園林景觀工程施工設(shè)計,是否可以開具銷售原材料鋼板的發(fā)票給其他項目嗎?我們平時材料里面也有不銹鋼板材,只是多數(shù)是加工成雕塑出售的。
老師。我接手了一個銷售水產(chǎn)品的公司。他們能自開收購發(fā)票,收購活蝦。然后加工成蝦仁產(chǎn)品賣出。 以前會計的賬我有點看不懂。因為我們是代賬。我想問下。收購發(fā)票開具的時候。 借: 原材料 增值稅—進項稅額 貸:銀行存款/其他應(yīng)付 那既然原材料增加了后面應(yīng)該有入庫單,入庫數(shù)字就是原材料數(shù)字可以吧。 加工環(huán)節(jié) 借:生產(chǎn)成本 直接材料 貸:原材料 請問這里的原材料數(shù)字要不要和收購入庫的原材料數(shù)字對上呢。上一個會計做的都會少一些。因為活蝦都會有損耗死亡嗎?
設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告;標識標牌設(shè)計、制作;消防設(shè)施工程;安全防范產(chǎn)品銷售;安全防范工程的設(shè)計與施工;檢測服務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動;承辦會議及商品展覽展示活動;企業(yè)形象設(shè)計及營銷策劃;包裝裝潢及其他印刷;專業(yè)設(shè)計服務(wù);攝影攝像服務(wù);電腦圖文設(shè)計制作;計算機軟硬件的開發(fā)及應(yīng)用;計算機技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;計算機及配件、辦公用品、電子產(chǎn)品、建筑材料、裝飾材料的銷售;五金交電銷售;普通機械設(shè)備的租賃;室內(nèi)外裝飾裝修工程;市政公用工程;建筑裝修裝飾工程的設(shè)施與施工。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) 你好,我小規(guī)模公司上述經(jīng)營范圍可以開不銹鋼板、不銹鋼三角支架、安裝費發(fā)票嗎?稅點是多少?
它是生產(chǎn)墻面保溫板的。就是一些沙子,水泥,擠塑板等,然后生產(chǎn)成可以出售的保溫板。平時老板負責(zé)各種款項的收支轉(zhuǎn)款,打款收款都是老板自己弄,我不沾錢,我需要用錢就寫請款單支3000元備用金,用完再申請備用金。我負責(zé)日記賬和全盤內(nèi)賬。只有一個公戶付進原材料的貨款,收出庫產(chǎn)品的銷售款。還有一個中行偶爾有一筆銀行承兌匯票的進賬,偶爾老板也會從這個中行里轉(zhuǎn)錢出去付款。還有員工平時墊付的一些小的開支,墊付的修理機器的費用,墊付小配件的費用或者老板自己墊付的開支,車險費用,月底老板會給報銷。但是領(lǐng)用原材料都沒有領(lǐng)用的單據(jù),
公司的營業(yè)范圍沒有文具,但是采購發(fā)票開的文具,賣出去又開的玩具可以嗎?我公司主要生產(chǎn)銷售糖果和玩具。 這是營業(yè)執(zhí)照的范圍。一般項目:食品銷售食品添加劑銷售;園林綠化工程施工;工程管理服務(wù);租賃服務(wù)(不含許可類租賃服務(wù));住房租賃;商務(wù)代理代辦服務(wù);日用百貨銷售;日用品批發(fā);玩具制造;玩具銷售;玩具、動漫及游藝用品銷售;勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣);工藝美術(shù)品及收藏品批發(fā)(象牙及其制品除外);工藝美術(shù)品及禮儀用品銷售(象牙及其制品除外);工藝美術(shù)品及禮儀用品制造(象牙及其制品除外);塑料制品制造;塑料制品銷售;玻璃纖維增強塑料制品制造;玻璃纖維增強塑料制品銷售;橡膠制品制造;橡膠制品銷售;美發(fā)飾品生產(chǎn);美發(fā)飾品銷售許可項目:食品生產(chǎn);食品銷售;建設(shè)工程施工(
每期銀行余額和賬上余額都差 60.93,不知道從哪期開始賬上多了這筆錢,我想給他調(diào)到和銀行余額一致,怎么調(diào)分錄
充電樁的安裝費用開勞務(wù)服務(wù)費大類選啥
資產(chǎn)負債表的應(yīng)收賬款為負數(shù),是不是不對?
老師,要知道一年的工資薪金,是看成本科目,還是應(yīng)付職工薪酬科目呢
老師,獎勵員工50元入什么科目核算
老師,請問一下我2025年1月發(fā)放去年12月的工資,我在1月份申報,1月份計提行不?沒有要求我這個月發(fā)放上個月工資次月申報,不用在12月計提工資,1月發(fā)放在1月份申報的吧。
老師,請問一下我2025年1月發(fā)放去年12月的工資,我在1月份申報,1月份計提行不?
信息科技公司對方單位開給的軟件服務(wù)費,計入啥科目
老師個人獨資企業(yè)季報個人經(jīng)營所得可不可以不預(yù)繳,等匯算清繳時一起,比如我第二季度收入100萬,成本10,利潤90,申報第二季度時我成本填高些,等年度申報個人經(jīng)營所得時再按實際的
個人獨資企業(yè),不能稅前扣除的費用做賬時已經(jīng)做了營業(yè)外支出,在報個稅-生產(chǎn)經(jīng)營所得稅報表時,是不是不用再納稅調(diào)增了?