你好! 如果供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,是可以開進(jìn)項(xiàng)3%發(fā)票的,符合規(guī)定的
您好老師我是銷售貨物一對一的,開出去13個點(diǎn),進(jìn)項(xiàng)開3個點(diǎn)的抵扣可以不可以,數(shù)量都對應(yīng)的上,問題,1這樣符不符合規(guī)定,2.我開進(jìn)來3個點(diǎn)的我相當(dāng)于貼了10個點(diǎn)的稅
老師你好!我公司是合了3個稅種1建筑勞務(wù)清包工3個點(diǎn)2.建筑施工工程項(xiàng)目9個點(diǎn)3.銷售建筑材料13個點(diǎn)?,F(xiàn)在開出去的300萬全是建筑施工清包工3個點(diǎn)的票。老板自己又進(jìn)項(xiàng)票含稅金額50萬進(jìn)項(xiàng)票。非得讓我抵扣進(jìn)公司。我知道這300的3個點(diǎn)屬于簡易計稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進(jìn)項(xiàng)??梢缘挚蹎??抵扣完后只能放哪里等開出去9個點(diǎn)時,我做進(jìn)賬里?抵扣后可以在公司留底稅額保留多長時間?。恳?年他都未開9個點(diǎn)和13個點(diǎn)的票。那么3年時間留底稅額不一定還在?還有一個問題是。他是一般納稅人,選擇簡易計稅了。就36個月里不得變更。他怎么會還說他有3個稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個稅種。
老師我想請教一個問題,就是說我們公司是一般納稅人13點(diǎn)的稅率,在經(jīng)營過程中,我們可能會取得1%6%9%13%不同點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開具為1%的銷項(xiàng),而不能抵扣我開出去13%個點(diǎn)的發(fā)票,應(yīng)該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我有10塊錢的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項(xiàng)發(fā)票是13點(diǎn),我的銷項(xiàng)稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項(xiàng)130-我收到的進(jìn)項(xiàng)10=120元這個就是我這個月要交的稅,這樣理解對嗎?
老師,我們的門店長期賬實(shí)不符,但ERP跟實(shí)物還算可以,是相符的。我現(xiàn)在需要調(diào)到賬實(shí)相符,但門店每天是營業(yè)的,我盤點(diǎn)的話數(shù)量肯定是對不上的,但我可以按某個時間點(diǎn)來確定時間,再結(jié)合當(dāng)天賣的數(shù)量來核對 。問題來了 我盤點(diǎn)好后,賬上怎么調(diào)整庫存?月底不是要結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛,我怕調(diào)了后,月度結(jié)轉(zhuǎn)成本后又對不上,反正這個邏輯我沒想明白。
老師我們是其他建筑業(yè)一般納稅人,上月開了3個點(diǎn)的專票,那請問一下這3個點(diǎn)的銷項(xiàng)稅可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?還是這部分簡易計稅的不能抵扣直接鈉稅。
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會采用一次性扣除?
老師,這幾個選項(xiàng)的分錄可以給我寫一下嗎?
進(jìn)貨合同和銷售合同,都要交印花稅嗎?不交會怎么樣?
小規(guī)模納稅人,一部分正常售賣的商品,一部分搭贈免費(fèi)的商品,兩者商品一樣,怎么開發(fā)票呢?(普票)
石頭委托加工石子會計分錄
對付款人的效力下面那句話是什么意思
老師可以講下政府補(bǔ)助總額發(fā)和凈額發(fā)的區(qū)別嗎?謝謝
報銷差旅費(fèi)和收到員工借款放現(xiàn)金流量表哪一欄
我開進(jìn)來3個點(diǎn)的我相當(dāng)于貼了10個點(diǎn)的稅 …是的