你好! 貸其他應(yīng)付款科目

老師,請問公司請人做事,不是公司的職工,簽的是勞務(wù)合同,收到他們的勞務(wù)發(fā)票接工資,計(jì)提的話是貸應(yīng)付職工薪酬,還是其他應(yīng)付款呢?
老師,勞務(wù)派遣公司給勞動人員支付的工資記到應(yīng)付職工薪酬嗎?這樣會不會對公司應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目形成虛大呀,他們事實(shí)上并不是公司的員工
我們是建筑公司。防水,水電直接建筑公司發(fā)工資,吊塔,鋼筋組,泥工組承包給勞務(wù)公司,可是勞務(wù)公司個(gè)人把錢轉(zhuǎn)過建筑公司里給發(fā)吊塔,鋼筋組人員工資.我做賬,收到款:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,計(jì)提:合同履約成本。貸:應(yīng)付職工薪酬 ,發(fā)放時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,最后做 借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。合適嗎?
@思羽老師 我們是建筑公司。防水,水電直接建筑公司發(fā)工資,吊塔,鋼筋組,泥工組承包給勞務(wù)公司,可是勞務(wù)公司個(gè)人把錢轉(zhuǎn)過建筑公司里給發(fā)吊塔,鋼筋組人員工資.我做賬,收到款:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,計(jì)提:合同履約成本。貸:應(yīng)付職工薪酬 ,發(fā)放時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,最后做 借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。
請問下我們有個(gè)勞務(wù)派遣的人員。我們支付給勞務(wù)派遣公司的分錄是怎么做的呢? 借:勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 還是 借:職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
我司采購202個(gè)產(chǎn)品直接銷售給客戶,,銷項(xiàng)發(fā)票直接開200個(gè),2也是給客戶的樣品(不開票),這2個(gè)怎么入賬合適
一般納稅人銷項(xiàng)稅13那個(gè)6的現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)報(bào)增值稅的時(shí)候主表帶不到6的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么回事
老師,餐飲行業(yè)的成本率怎么算
有限責(zé)任公司如果不取消監(jiān)事,會有什么后果
老師公司營業(yè)執(zhí)照今日已辦出來,稅務(wù)什么時(shí)候登記,什么時(shí)候報(bào)稅?
劉艷紅老師, 不是的,是目前賬上的庫存我在沒有進(jìn)項(xiàng)的情況下我該在公司注銷前如何把它做為0?
老師,你好!咨詢下建筑服務(wù)開數(shù)電發(fā)票時(shí)要填寫跨地市標(biāo)志,項(xiàng)目在杭州市的不同區(qū),那算不算是跨地區(qū)了呢
老師,我們是小規(guī)模公司,一直沒有開對公賬戶,現(xiàn)在收到稅務(wù)局通知7-9月有平臺收入,我們的平臺收入之前都是提現(xiàn)到法人個(gè)人名下的銀行卡的,現(xiàn)在平臺有430萬收入,現(xiàn)在更正申報(bào)的話,我們可以在12.31日前拿成本發(fā)票回來抵扣嗎?還有就是開對公賬戶的話,支付貨款,是需要先讓法人把錢存入銀行,在付給供應(yīng)商,這樣操作合規(guī)嗎?
老師你好,比如我和你,同時(shí)投資2家公司,我們倆在倆家公司的占股都一樣,但是要B跟A提供服務(wù),這種合規(guī)不.
我司購買了普洱茶,商品名稱就叫普洱茶,生產(chǎn)廠家是茶香(云南)有限公司,供應(yīng)商開票的開的商品名稱是普洱茶 茶香(云南),他們把生產(chǎn)廠家名稱的前面幾個(gè)字也開進(jìn)去了,這種發(fā)票我可以收嗎

