你好! 貸其他應(yīng)付款科目
老師,請問公司請人做事,不是公司的職工,簽的是勞務(wù)合同,收到他們的勞務(wù)發(fā)票接工資,計提的話是貸應(yīng)付職工薪酬,還是其他應(yīng)付款呢?
老師,勞務(wù)派遣公司給勞動人員支付的工資記到應(yīng)付職工薪酬嗎?這樣會不會對公司應(yīng)付職工薪酬這個科目形成虛大呀,他們事實上并不是公司的員工
我們是建筑公司。防水,水電直接建筑公司發(fā)工資,吊塔,鋼筋組,泥工組承包給勞務(wù)公司,可是勞務(wù)公司個人把錢轉(zhuǎn)過建筑公司里給發(fā)吊塔,鋼筋組人員工資.我做賬,收到款:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,計提:合同履約成本。貸:應(yīng)付職工薪酬 ,發(fā)放時,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,最后做 借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。合適嗎?
@思羽老師 我們是建筑公司。防水,水電直接建筑公司發(fā)工資,吊塔,鋼筋組,泥工組承包給勞務(wù)公司,可是勞務(wù)公司個人把錢轉(zhuǎn)過建筑公司里給發(fā)吊塔,鋼筋組人員工資.我做賬,收到款:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,計提:合同履約成本。貸:應(yīng)付職工薪酬 ,發(fā)放時,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,最后做 借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。
請問下我們有個勞務(wù)派遣的人員。我們支付給勞務(wù)派遣公司的分錄是怎么做的呢? 借:勞務(wù)費 貸:銀行存款 還是 借:職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
老師自然人給企業(yè)開具發(fā)票,沒有營業(yè)執(zhí)照,能在稅局APP代開嗎
你好,一般納稅人,贈送產(chǎn)品怎么做賬
老師,一般納稅人做股權(quán)轉(zhuǎn)讓要上傳財務(wù)報表,是要按照小企業(yè)的財務(wù)報表模板填寫上傳還是一般企業(yè)的模板上傳
老師,企業(yè)自行研發(fā)的無形資產(chǎn),后期的攤銷,在做財報的時候,是不是要把攤銷時的管理費用調(diào)整到新的項目里去?是哪個項目來著?
郭老師,您好,我們公司沒有車子,每次都是開股東的車子出去跑業(yè)務(wù),能不能把股東的車子租給公司,能稅前扣除嗎?
公司代收代付引進生的工資,年度殘疾人就業(yè)保障金不要把代收代付部分合并入繳納嗎?
我們公司給個人租房子,也要開9%的稅票?跟個人簽合同合適著不?
老師麻煩問下,小規(guī)模納稅人開勞務(wù)發(fā)票是按照差額征稅嗎?
老師,稅務(wù)上進項稅額轉(zhuǎn)出,我賬上怎么做啊 我不會做分錄進項稅額轉(zhuǎn)出
老師,我收到固定資產(chǎn)沖減應(yīng)收賬款,差額部分進什么科目?