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老師請問我們和外賬公司交接,對方提供的紙質版和財務軟件導出來這三個科目有差異,電指的是財務軟件數(shù)字,表指的是紙質版數(shù)字貨幣這是哪里出問題了,他們三者是什么關系,我該怎么改正,謝謝

老師請問我們和外賬公司交接,對方提供的紙質版和財務軟件導出來這三個科目有差異,電指的是財務軟件數(shù)字,表指的是紙質版數(shù)字貨幣這是哪里出問題了,他們三者是什么關系,我該怎么改正,謝謝
2020-08-07 19:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-07 19:20

你好,交接的時候沒有發(fā)現(xiàn)這個問題嗎,需要找對方查明產生差異的原因。如果無法查明的話,按稅務局申報表上的數(shù)據(jù)調整賬面。

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快賬用戶5211 追問 2020-08-07 19:22

沒有發(fā)現(xiàn),老師,我是小白,請問能說具體點嗎,非常感謝

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齊紅老師 解答 2020-08-07 19:53

你好,外賬的話首先要保證連續(xù)性,所以必須和你們稅務局申報表的數(shù)相符。和你們原來的代記賬公司溝通一下,看看具體問題出在哪。或者是你從現(xiàn)在往前找報表,看看從哪個月開始出現(xiàn)的差額。

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快賬用戶5211 追問 2020-08-07 19:55

就是六月的差異

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齊紅老師 解答 2020-08-07 20:54

你好!核對當月憑證找出差異產生的原因

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快賬用戶5211 追問 2020-08-07 20:55

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-08-07 20:57

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

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你好,交接的時候沒有發(fā)現(xiàn)這個問題嗎,需要找對方查明產生差異的原因。如果無法查明的話,按稅務局申報表上的數(shù)據(jù)調整賬面。
2020-08-07
您好,可以看下總賬中原材料科目余額,例如余額是10萬,那么是怎么組成的10萬,例如:實際上角鋼5萬、扁鋼5萬,檢查核算中各個存貨庫存情況具體多少,然后通過其他出入庫單進行調整。
2020-09-02
您好,如果啟用了存貨核算模塊,相關單據(jù)對應的出庫單是可以自動生成的吧?這樣的話憑證對應的明細可以從存貨模塊中能查到,把明細清單附在憑證后面作為原始附件,財務賬上沒必要帶具體到品號的輔助核算,如果要帶輔助核算可以考慮按照原材料類別匯總一下(就是你說的扁鋼、角鋼、鋼板等)
2020-09-01
您好。 1:把您的利潤表解釋好給老板,用通俗易懂的話。
2021-01-24
1.這個單獨的 我要辦稅證明開具下面去下載,2 重復做科目不變數(shù)值是負數(shù)沖掉借xx 負數(shù) 進項稅額 負數(shù),貸應付賬款 負數(shù) 3 。借應收 負數(shù)貸主營業(yè)務收入 負數(shù),銷項稅額 負數(shù),4 需要取得對方紅字發(fā)票這個,你叫對方給2聯(lián)你們,8月做借庫存商品 負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù)進項稅額轉出,不需要調整 紅字信息表沒有開錯話,不需要調整后續(xù)取得紅字發(fā)票和紅字信息表一起貼后面5 。
2020-09-17
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