同學(xué),借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:匯兌損益
換算成的本位幣是應(yīng)付貸方余額,如何調(diào)整到匯兌損益?分錄是怎樣的?
外幣金額余額調(diào)整匯兌損益如何錄分錄,期末余額應(yīng)收和應(yīng)付的
匯兌損益怎么計(jì)算呢,美元戶本位幣是-95,665.84,原幣17.05,美元戶綜合本位幣-97,062.29,美元戶銀行余額是0.05元,應(yīng)該怎么樣調(diào)整呢,分錄怎么樣做呢
老師您好,公司2022年8月收到了供應(yīng)商開的美金發(fā)票 USD 540500(發(fā)票匯率6.4602,折本位幣是3490331.01),2022年9月收到其中USD308000(當(dāng)月結(jié)算匯率是6.53,折本位幣2011240.00),11月收到USD232050(當(dāng)月結(jié)算匯率6.47,折本位幣1501363.50),因?yàn)橥浾{(diào)匯了,導(dǎo)致現(xiàn)在查賬應(yīng)付賬款貸方有余額23772.49,要怎么調(diào)賬呢? 借:以前年度損益調(diào)整 23772.49 貸:應(yīng)付賬款 23772.49 這樣子做分錄的話,有個(gè)問(wèn)題就是,查科目余額表在該明細(xì)科目下,幣別顯示人民幣的有貸方掛賬23772.49 幣別顯示美元的有借方掛賬23772.49,要怎么處理,才能使兩個(gè)幣種的分別查賬的時(shí)候是平衡的呢?還是分錄做錯(cuò)了呢?
老師,我們賬戶就是有港幣和美金,不換人民幣,這樣分錄寫出來(lái)就不平了,怎么記錄?如果我加一筆匯兌損益,但是余額就會(huì)跟著變化,不加匯兌損益,余額才是對(duì)的,這應(yīng)該怎么弄
公司購(gòu)買的車,后面分期支付的車款怎么入賬
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用金額比較小可以當(dāng)月入賬當(dāng)月攤銷嗎?攤銷年限一般為3年嗎?
老師,老板讓我用江蘇政務(wù)注冊(cè)一個(gè)賬號(hào)給他注冊(cè)新公司,是注冊(cè)新公司用我做法人嗎
老師就是我報(bào)了研發(fā)支出,,所有的研發(fā)支出都有加計(jì)扣除嗎?
公司沒(méi)有實(shí)繳注冊(cè)資本金,兩個(gè)股東,從1000萬(wàn)減到300萬(wàn),減資后股東比例發(fā)生變化,這種需要繳納稅款嗎
電子稅務(wù)局申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),利潤(rùn)表季報(bào)是填7到9月的數(shù)據(jù)還是1到9月的數(shù)據(jù)。
老師,實(shí)際業(yè)務(wù)往來(lái)中,老板卡付給業(yè)務(wù)員個(gè)人的提成沒(méi)有發(fā)票,賬務(wù)怎么處理
公戶轉(zhuǎn)款到老板名下另一個(gè)公司公戶5萬(wàn),備注什么比較好
老師,公司欠股東報(bào)銷款,從1月份到9月的,現(xiàn)在想一次性結(jié)清這個(gè)報(bào)銷款,請(qǐng)問(wèn)寫一張費(fèi)用報(bào)銷單可以嗎?其他應(yīng)付款-股東1金額是25114元
小規(guī)模定期定額,季度報(bào)稅,如果開票超額度了,用填表式申報(bào)嗎?還是讓稅務(wù)局自動(dòng)申報(bào)
匯兌損益不是財(cái)務(wù)費(fèi)用的二級(jí)科目嗎?
同學(xué)。如果匯率上漲導(dǎo)致應(yīng)付賬款需要付更對(duì)的話,分錄是這樣的:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 匯率差乘以原幣 貸應(yīng)付賬款 相同金額 這一步一般在期末進(jìn)行。