你好 你這個(gè)實(shí)際就是小微企業(yè)企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策;比如1.小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅; 你假如19年的年應(yīng)納稅所得額是80萬 那么你的企業(yè)所得稅=80萬*25%*20% 2.對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅 假如你19年年應(yīng)納稅所得額是250萬 那么你的企業(yè)所得稅=100萬*25%*20%%2B(250萬-100萬)*50%*20% 這樣來計(jì)算的。 我給你舉例說明了 很詳細(xì)了;
老師您好,請(qǐng)問小微企業(yè)所得稅怎么計(jì)算
您好,老師,現(xiàn)在的小微利型企業(yè)所得稅怎么計(jì)算呢
老師好!請(qǐng)問小微企業(yè)減免所得稅稅額是怎么計(jì)算的?
老師,你好,我想請(qǐng)問一下小微企業(yè)的企業(yè)所得稅怎么計(jì)算呢?
老師您好!請(qǐng)問小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅要怎么計(jì)算
老師汽貿(mào)公司的賬務(wù)處理 有嗎?
老師我們公司有3個(gè)月沒有開工資了從今年4月份開始沒開,但我四月份申報(bào)工資薪金所得了,5月6月沒有申報(bào)工資薪金所得,現(xiàn)在公司要開4月5月6月份的工資但不是所有工人都開,只有三個(gè)人先開還有三個(gè)人不開,我們的工資沒有超過5000元的這是要怎么樣申報(bào)
老師,計(jì)提113元印花稅分錄怎么寫
老師,請(qǐng)問老板交賬過來2個(gè)月前到現(xiàn)在所有銀行和微信,支付寶的收入支出都是混在一起的,我這邊出納的話接過來該怎樣理賬?
有沒有培訓(xùn)公司管理的課,這樣應(yīng)該報(bào)什么課?
老師,圖中加權(quán)平均數(shù)計(jì)算可以解析詳細(xì)一下嗎?謝謝!
公司做貸款,法人和股東征信花了,都受影響,還是只有股東征信花了影響
股東有兩個(gè)公司股份,匯款A(yù)公司備注可以寫:股東借款往來嗎?
老師請(qǐng)問公司如果為了避免員工交稅,用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款到小股東戶上,讓小股東代發(fā)工資!然后讓我給這個(gè)股東開個(gè)勞務(wù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票可以嗎
家居家具銷售,對(duì)的的上市公司,都有進(jìn)項(xiàng)票,這邊零售客戶一般都是微信支付到老板個(gè)人賬戶,這邊怎么入賬,以及怎么改進(jìn)
好的,謝謝老師了
沒事的 希望能幫到你 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)