您好,如果您是一般納稅人進(jìn)項(xiàng)可以抵扣車款和車輛購置稅一起計(jì)入固定資產(chǎn)
請(qǐng)問老師,公司購買了廂式運(yùn)輸車,不含稅價(jià)37876.11元 稅金4923.89元 總金額42800元 車輛購置稅3787.61,如何做會(huì)計(jì)分錄?
請(qǐng)問我們公司在17年購了一臺(tái)叉車總價(jià)(含稅價(jià)):61500元,當(dāng)月做固定資產(chǎn)金額:525641.1元稅率17%稅額:8935.9元當(dāng)月已抵扣,現(xiàn)21年已折舊:49935.9元,后我們已已舊換新的方式購了一臺(tái)新叉車總價(jià)(含稅價(jià)):59800元,金額:52920.35稅率13%稅額:6879.65元,請(qǐng)問增值稅需要補(bǔ)稅嗎?然后賬務(wù)處理分錄要怎么寫呀?
公司買了一輛車預(yù)付銷售公司286150元,然后銷售公司開了賬不含稅金額448053.10,進(jìn)項(xiàng)稅58246.90,有張車輛購置稅44805.31,老板說他支付了20478.41元,貸款2年每個(gè)月11104.91(含利息),總共貸款含稅266517.8元,這個(gè)做賬分錄怎么做?
老師,我是常鑫運(yùn)輸有限公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì),一般人,2人合伙制。我公司8月份購買一部掛車,開票金額1780000元,不含稅價(jià)157522.12元,增值稅20477.88元。付購置稅7876.10元,車船稅141.67元,付運(yùn)輸費(fèi)10000元,檢測(cè)報(bào)告費(fèi)300元。我想問固定資產(chǎn)原價(jià)怎么計(jì)算?是用不含稅價(jià)十購置稅十車船稅十運(yùn)輸費(fèi)十報(bào)告費(fèi) 是這些數(shù)的總和嗎? 157522.12+7876.10+141.67+10000+300=175839.89元
公司買了一輛4.63 萬的摩托車(不含稅價(jià)40973.45元,稅額5326.55元。),購買時(shí)公戶付款,然后繳納車輛購置稅4097.35元,后收到購車發(fā)票4.63萬。請(qǐng)問公戶付款時(shí),繳納車輛購置稅時(shí),收到購車發(fā)票時(shí),會(huì)計(jì)分錄怎么做
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號(hào)為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
您好老師,是一般納稅人,我就是不知道怎樣取數(shù)做賬了啊
您收到的是機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一發(fā)票,對(duì)吧?,不含稅價(jià),加上車輛購置稅的金額,計(jì)入固定資產(chǎn),稅金,記進(jìn)項(xiàng)抵扣
4923.89,這個(gè)金額就是可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
借:固定資產(chǎn)(不含稅金額37876.11+車輛購置稅3787.61元=41663.72元)貸:現(xiàn)金
對(duì)嗎,老師
進(jìn)項(xiàng)稅4923.89元,在怎么做呢
您好,對(duì)的,金額是對(duì)的,我給您寫分錄借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸,銀行存款 金額就是您上面計(jì)算出來的金額,填寫上就對(duì)了
老師,把車做為固定資產(chǎn)入賬,下月計(jì)提折舊時(shí),按哪個(gè)金額提折舊呢?
按照固定資產(chǎn)這個(gè)金額折舊就可以
老師麻煩您再咨詢您一下,預(yù)繳稅金的計(jì)提和繳納的會(huì)計(jì)分錄,應(yīng)該怎么做呢?
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款