您好,這個(gè)是不包括可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,比如您開(kāi)的是普通發(fā)票,就是價(jià)稅合計(jì)的金額記成本,這個(gè)可以所得稅前扣除,
支付的相關(guān)稅費(fèi)如果包括增值稅呢?計(jì)算企業(yè)所得稅不是不包括增值稅嗎
老師,算入賬價(jià)值為什么加銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)?相關(guān)稅費(fèi)不是不包括價(jià)外稅增值稅嗎?
不包括計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值的實(shí)際支付的耕地占用稅(投資活動(dòng)),也不包括本期退回的增值稅、所得稅。 支付的相關(guān)稅費(fèi)不包括上面這些,本期退回的增值稅、所得稅要列到哪個(gè)報(bào)表項(xiàng)目?
老師新年快樂(lè)!企業(yè)所得稅中扣除的稅金小規(guī)模納稅人包括增值稅嗎!一般納稅人是不是不包括增值稅!除增值稅外,其他的稅金是不是小規(guī)模和一般納稅的扣法是一樣的?包括水利基金,房產(chǎn),印花,附加稅
企業(yè)外購(gòu)固定資產(chǎn)的相關(guān)稅費(fèi)包不包括增值稅?
我們把我們之前做玻璃的鋁隔條賣給了我們的玻璃供應(yīng)商,我們還欠玻璃供應(yīng)商貨款,這個(gè)能不能雙方簽個(gè)協(xié)議把張互抵,可以的話具體做賬要什么依據(jù)?
老師,去年12月份開(kāi)的發(fā)票。對(duì)方一直沒(méi)有付款呢,想要我紅沖,本月?lián)Q個(gè)公司名頭開(kāi)!去年是核定征收,今年從1月開(kāi)始轉(zhuǎn)的查賬征收,請(qǐng)問(wèn)可以紅沖去年發(fā)票嗎?
老師,跨年的普通發(fā)票紅沖以后,需要提額嗎,去年的發(fā)票就是提額度開(kāi)的,授權(quán)十萬(wàn),開(kāi)的14萬(wàn)多,今年沖掉后額度會(huì)增加嗎,還是需要重新提額度
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在什么時(shí)候做退稅勾選
當(dāng)月報(bào)稅的時(shí)候可以認(rèn)證當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師,去年發(fā)票紅沖,重新開(kāi)一張,發(fā)票金額是14萬(wàn)多,授權(quán)就10萬(wàn),也得審請(qǐng)?zhí)犷~度是不是
經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)包括非流動(dòng)資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對(duì)方開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報(bào)個(gè)稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)流程:是不是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報(bào)增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,申報(bào)增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個(gè)過(guò)程中匯總成生表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)需要跟增值稅報(bào)表核對(duì)下一致,同時(shí)出口退稅中除了報(bào)表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)是實(shí)際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)