你好 已經(jīng)紅沖了 系統(tǒng)會(huì)顯示 會(huì)顯示紅字了 這個(gè)是系統(tǒng)可以查詢的
老師,我們已經(jīng)沖紅的發(fā)票,對(duì)方在認(rèn)證系統(tǒng)里卻還能查到這是怎么回事呢?
老師,我這有個(gè)一般納稅人的客戶,10月對(duì)方已經(jīng)開了進(jìn)項(xiàng)專票,可是我這在發(fā)票綜合認(rèn)證里怎么查不到呢,這是怎么回事,正常情況對(duì)方如果開了專票這個(gè)系統(tǒng)里是不是都能查到呀
老師,我收到專票還沒(méi)認(rèn)證,但對(duì)方又把票紅沖了,認(rèn)證系統(tǒng)里有提示紅字發(fā)票幾張,那我在認(rèn)證系統(tǒng)里可以看到紅沖的發(fā)票是那張嗎?
老師您好,對(duì)方重復(fù)開了一張發(fā)票勾選系統(tǒng)能看到,但是給我們只給一張我們已經(jīng)抵扣了,可是每次打開系統(tǒng)那張發(fā)票都在我們又不能抵扣了,提醒對(duì)方紅沖他們也沒(méi)紅沖這怎么辦啊,看到不舒服啊老放在系統(tǒng)里又不能用
老師,已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票對(duì)方還能作廢或者紅沖嗎,對(duì)方賣給我們的貨退回了,退款我們收到了,怎么處理發(fā)票呢老師
郭老師,年終獎(jiǎng)一年能報(bào)幾次,能都不和工資薪金報(bào)一起嗎,就是單獨(dú)報(bào)年終獎(jiǎng)
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)增值稅如何加計(jì)抵減?在哪里備案登記?具體操作是怎樣?
國(guó)有資產(chǎn)無(wú)償劃轉(zhuǎn)用交土地增值稅嗎(集團(tuán)公司)
老師,A欠我們貨款50萬(wàn),法律判A付我們50萬(wàn)加利息13萬(wàn),這13萬(wàn)怎么處理,我們需要給A開13萬(wàn)發(fā)票么?A讓我們開13萬(wàn)代理費(fèi)發(fā)票合適么?
老師,我們本月成立了一個(gè)分公司,這兩天稅務(wù)登記辦理好,重新建立一個(gè)分公司的賬套,我想問(wèn)下賬套啟用日期這個(gè)月好還是下個(gè)月好(下個(gè)月就要營(yíng)業(yè))?還有分公司成立之前有一部分費(fèi)用支出在總公司支出的,分公司獨(dú)立核算,這一部分費(fèi)用有必要在分公司營(yíng)業(yè)后轉(zhuǎn)過(guò)去?麻煩老師了?
老師,即征即退計(jì)提的分錄怎么做?
老師我看的是報(bào)稅第一節(jié)增值稅增值稅0申報(bào),實(shí)操怎么做不了和老師的頁(yè)面不一樣頁(yè)面
以前年度的租金收入記成應(yīng)收賬款了,之前沒(méi)有開租賃發(fā)票,現(xiàn)在開的話,該如何做賬
想控利潤(rùn),就得先把生產(chǎn)成本拆明白? 老師有何見(jiàn)解
企業(yè)增加注冊(cè)資金的流程是怎樣的?增資可以在線上操作是嗎?有網(wǎng)址或者APP嗎?
對(duì)方的意思是這張還是可以抵扣的,在未認(rèn)證系統(tǒng)里可以查到,我們6月份沖紅了好幾張發(fā)票的,但就是其中一張是這個(gè)情況,會(huì)是稅局那邊的原因嗎
你好 你的意思是 你這些發(fā)票都紅沖了 但是增值稅認(rèn)證平臺(tái)還有這個(gè)發(fā)票嗎? 如果已經(jīng)紅沖了 就會(huì)顯示紅字 發(fā)票 就不能去認(rèn)證了
現(xiàn)在就是存在這個(gè)問(wèn)題,所以才很疑惑,我們已經(jīng)沖紅了,對(duì)方在可以認(rèn)證的里面還能查到,那這情況是不是我得去稅局大廳問(wèn)下幫我查看了
你好 看的到時(shí)可以看到 。但是你紅沖了他們不能抵扣的 ;紅沖的發(fā)票會(huì)顯示紅沖的 ,但是對(duì)應(yīng)的藍(lán)字還是能在發(fā)票平臺(tái)勾選到的
對(duì)方直接跟我們老板講的,也不知道對(duì)方到底是啥意思,那這家單位當(dāng)時(shí)紅沖了7張發(fā)票,他說(shuō)只有這一張還在里面,其6張就沒(méi)有
你好 那你就跟當(dāng)?shù)囟悇?wù)局確定下這個(gè)發(fā)票 還存在是什么狀態(tài)。 讓稅務(wù)系統(tǒng)幫你查看下
好的,謝謝老師
沒(méi)事的 希望能幫到你