你好,就是把相關(guān)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月的意思
老師,憑證里面有結(jié)轉(zhuǎn),什么是結(jié)轉(zhuǎn)?
老師幫我指導(dǎo)月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的憑證嗎?我聽實(shí)操課老師有的說第一個(gè)憑證(第一個(gè)圖)不需要每月結(jié)轉(zhuǎn),只需要結(jié)轉(zhuǎn)第二個(gè)(第二張圖)就行了。年底在統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)第一個(gè)憑證。是這樣嗎?里面有什呢鉤稽關(guān)心?
結(jié)轉(zhuǎn)成本后面需要有憑證嗎?需要什么憑證?
老師,好會(huì)計(jì)里面怎么把以前結(jié)轉(zhuǎn)損益刪除,問題是查看憑證栓刪除了,但在檢查那里,還是顯示,結(jié)果又變成沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,但檢查界面有可以看到結(jié)轉(zhuǎn)損益生成的憑證
請問老師,我月底結(jié)轉(zhuǎn)損益是先填憑證還是在快賬里面自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)呢?
項(xiàng)目經(jīng)理要給工程上的人送禮三萬 這個(gè)賬怎么支出去合適
老師,老板新購買了分公司,購買分公司的錢和收下它貨款和固定資產(chǎn)的錢是可以入到購買下的分公司賬上嗎?還是得入總公司賬上呀
請教下,工人個(gè)人給我公司提供了安裝服務(wù),我公司直接從公戶轉(zhuǎn)個(gè)人,還是先轉(zhuǎn)老板,再由老板轉(zhuǎn)個(gè)人
老師請咨詢一下,我是干土建的,我給員工今年交的保險(xiǎn),在這前一個(gè)月我不干了,為了給我報(bào)賬還不能退這個(gè)保險(xiǎn),然后給我干活的人給另一個(gè)老板干活受傷了,我不想用我的保險(xiǎn)結(jié)果那個(gè)老板用保險(xiǎn)呢怎么辦呢
老師,我現(xiàn)在要做企業(yè)新購買下來的的公司5月到現(xiàn)在的財(cái)務(wù)賬,公司有進(jìn)銷存系統(tǒng)但是因?yàn)樾沦I下來的公司的公戶還沒辦呢,所有的進(jìn)出流水都是和總公司的貨款混在一起存入總公司的公戶里了,而且我們收款是去客戶那里用個(gè)人微信或者現(xiàn)金收款。目前的憑證只有收據(jù)和進(jìn)銷存系統(tǒng)上的數(shù)據(jù),我應(yīng)該怎么做賬呀?
老師能不能發(fā)我一份匯算清繳那一套表一般納稅人的。我想學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),37張表吧。學(xué)堂那里能有呢
老師,請問下,車輛購置稅,是由公司幫客戶繳納嗎?還是客戶自己去稅務(wù)局繳稅呢?
老師好,目前工作好找嗎
帶料加工金項(xiàng)鏈,(沒有同類金銀銷售價(jià)格價(jià)格)。受托加工方只提供輔材,收取加工費(fèi),在計(jì)算増值稅與消費(fèi)稅組成計(jì)稅價(jià)格有什么不同?(消費(fèi)者提供供的金項(xiàng)鏈價(jià)格1萬,加工費(fèi)500元,輔材300元)
老師如果對(duì)方虛開發(fā)票了。我們?nèi)〉昧诉M(jìn)賬。都有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)麻煩詳細(xì)給我說下謝謝
老師,能打個(gè)比方嗎?
你好,比如把應(yīng)付賬款的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月作為下個(gè)月的期初數(shù)
借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 是結(jié)轉(zhuǎn)到余額表嗎?
你好,是把庫存商品,應(yīng)付賬款的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月
那結(jié)轉(zhuǎn)的憑證怎么做?
你好,結(jié)轉(zhuǎn)不需要特地做分錄,只需要在賬簿上做相應(yīng)登記就可以了
是不是做科目余額表呀?
你好,需要做科目余額表,但是科目余額表不屬于結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)科目余額到下個(gè)月
老師,科目余額表,本期是一個(gè)月發(fā)的吧。那每個(gè)月都有本科目余額表?除了做科目余額表還要做什么表?
你好,科目余額表,本期就是一個(gè)月的發(fā)生額 每個(gè)月都需要做科目余額表的 還會(huì)涉及資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表
那如果一個(gè)月發(fā)生3筆庫存現(xiàn)金收入,100元200元300元那本期借方那邊怎么填?是3個(gè)憑證的數(shù)相加填入嗎?還是 本期發(fā)生借方600貸方 還是本期 借方100貸方 借方200 貸方 借方300貸方
科目余額表,本期借款,是一個(gè)個(gè)填,還是填整數(shù)?
你好,是填寫合計(jì)數(shù),也就是600