你好,沒有發(fā)票,不能入賬的;計入費用后,由于沒有發(fā)票也是不能在稅前扣除的,匯算時需要調(diào)整

老師,我們小企業(yè)科技公司,18年12月老板找人付給個人房東的辦公室租賃費(2019年),財務(wù)也不知道,所以現(xiàn)在搞的財務(wù)一直有辦公室,沒有租賃費入賬。應(yīng)該是老板借別人的錢付的辦公室租賃費?,F(xiàn)在咋根據(jù)付款記錄入賬?
您好,老師,我們是一家小規(guī)模納稅人,企業(yè)成立5年一直沒有健全的賬目,沒用財務(wù)系統(tǒng),帳目很亂,現(xiàn)在我剛進這家公司兩個月,1-5月份的賬目都是癱瘓的,現(xiàn)在在整理關(guān)于銷售票據(jù),統(tǒng)計了銷售額和部分銷售費用,但是成本方面只有成品出入庫,沒有原材料數(shù)據(jù)。我計劃8月份按照常規(guī)的財務(wù)流程做財務(wù)報表出具利潤報表,但是遇到一個難題,我們的企業(yè)是這樣的,工廠那邊只有8-10人產(chǎn)生的費用都是計入生產(chǎn)成本,我們的財務(wù)人員和老板是在長沙市有一個店鋪,老板銷售經(jīng)理都在這邊,新的店鋪產(chǎn)生的租金、門面轉(zhuǎn)讓費、員工租的宿舍,房租水電這些費用我應(yīng)該走銷售費用還是管理費用,我們租了一個店鋪和2層房屋樓,供門面和財務(wù)人員、銷售人員住宿吃飯的,還有門面和辦公室涉及一些固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做賬比較好呢。
你好,有一個問題我想咨詢一下,2021年12月份我收到一個25萬的專用發(fā)票,我們是一般納稅人。老板說是辦公租賃的地方,發(fā)票開的也是租賃費。但是我到現(xiàn)在也沒認(rèn)證,沒入賬,也沒給對方付款。那么我想知道這個發(fā)票今年可以入賬嗎?分錄怎么做呢
老師好,請問以下的賬務(wù)處理對否? 1.租用老板個人名下的房產(chǎn)用于公司經(jīng)營,租賃費5萬元,在每年年初支付給老板,分錄如下: 借:預(yù)付賬款-老板 貸:庫存現(xiàn)金 借:管理費用-租賃費 貸:預(yù)付賬款-老板 2.老板個人名下的房產(chǎn)土地稅都是從對公賬戶扣繳,所繳納的房產(chǎn)土地稅也一直做沒有計提 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交房產(chǎn)稅/土地使用稅 貸:銀行存款
請問一下老師,我租賃的辦公室,房東沒有給租賃發(fā)票,我一直做納稅調(diào)增的,現(xiàn)在辦公室一半付給別人,1.這種情況我能不能開租賃發(fā)票 2.公司是沒有這個經(jīng)營范圍的,我按季度收,一年付四次,臨時性業(yè)務(wù)開租賃票可以嗎
老師呀,合作社成員年底分紅3萬,按20%已經(jīng)交分紅所得稅款,工資發(fā)放了2萬,整年算完不超過6萬收入,那是不是第二年匯算清繳個稅能把交3萬分紅的20%稅款退回來呢
同一區(qū)域,無錫地區(qū)公司變更地址,需要上傳哪些資料
我出口沒有足夠的進項抵免稅怎么辦?
公司變更地址,線上需要上傳哪些資料?
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請問如何入賬?
我想問下這個分錄要怎么寫?
小規(guī)模納稅人開出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開專票,可以進項抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進銷售,我公司發(fā)放消費券,消費者領(lǐng)取消費劵以后在商場消費,經(jīng)營商戶收到消費券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費劵結(jié)算款該怎么進行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計記賬的佐證。
記入費用,會計分錄咋做?不能稅前扣除,先不扣除,這是2018年底繳納的2019年的房租。
老師,現(xiàn)在是2020年8月份,補入賬2019年房租費用。
你好,現(xiàn)在是2020年8月份,補入賬2019年房租費用?!堑?,然后再20年匯算時再調(diào)整
老師,假如是10元,老板找別人付的房租,我今年補入賬,會計分錄咋做。
你好,如果是補到去的賬里 借,以前年度損益調(diào)整10 貸,其他應(yīng)付款10 借,以前年度損益調(diào)整10*25% 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)所得稅 借,利潤分配一未分配利潤 貸,以前年度損益調(diào)整 明年匯算時不用再調(diào)整
老師,因為公司利潤一直是負(fù)數(shù),沒有繳納稅費,還需要把這個所得稅調(diào)整嗎/
你好,如果是這樣,不用做交稅的那筆分錄就可以;
老師,小微企業(yè),沒有以前年度損益調(diào)整科目。只有所得稅
你好,如果沒有,分錄 借,利潤分配一未分配利潤 貸,其他應(yīng)付款
感謝老師,
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快