你好,不可以的;是需要通過應(yīng)付職工薪酬核算的;
老師,社保不計(jì)提可以嗎,直接,借,管理費(fèi)用,貸銀行存款,行嗎
社保不計(jì)提,等到銀行扣款后根據(jù)銀行回單直接做可以嗎?比如不計(jì)提,收到回單后直接做: 借:管理費(fèi)用—社保 貸:銀行存款 這種正規(guī)嗎?
老師您好,當(dāng)月繳納當(dāng)月的社醫(yī)保需要 計(jì)提嗎 借:管理費(fèi)用—社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 借:應(yīng)付職工薪酬- 貸:銀行存款 還是 直接 借 :管理費(fèi)用-社保 貸:銀行存款
老師,社保繳納不計(jì)提,直接借管理費(fèi)用社保費(fèi),貸銀行存款可以嗎?
老師好,請問社保繳費(fèi)不計(jì)提可不可以,繳費(fèi)時(shí)就分錄直接做,借管理費(fèi)用-社保貸銀行存款,可以嗎?
請問一下,海關(guān)繳款書和代扣代繳憑證 是一樣的性質(zhì)嗎
老師個(gè)體1季30萬免稅普票。如果我1季度最后1個(gè)月開30萬。這樣也免稅嗎?
我之前公司賬戶對公打給其他公司一筆款,他們財(cái)務(wù)需要退回。然后我把這筆款打給我個(gè)人賬戶,但是沒有備注,這樣操作會(huì)有什么影響 要注意什么
收到以后月份的租金發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢?
老師好!非稅支出的費(fèi)用,只有收據(jù),這個(gè)是正常的稅前扣除憑據(jù)嗎?
老師:卷閘的維修費(fèi)是記管理費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎?
和之前的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)做交接,但資料對方還沒有提供,公司24年有出口貨物業(yè)務(wù),一直沒辦理退稅,公司現(xiàn)在想退稅,這個(gè)交接前和對方溝通,需要重點(diǎn)先了解哪些信息
銷售設(shè)備,上游開的拆開是軟件13%?設(shè)備9%,我們可以按照上游的進(jìn)賬來開嗎還是只能開9%的農(nóng)機(jī)銷項(xiàng)還是13%
老師,比如生產(chǎn)工時(shí)和人事考勤工時(shí)不相等。比如:生產(chǎn)工時(shí)是2000小時(shí)全月,考勤工時(shí)是2300小時(shí)工資是10萬,那我這10萬工資是分?jǐn)偟?000小時(shí)里面嗎?
請問一下勾選平臺里面有一個(gè)不抵扣發(fā)票勾選是什么情況用到
是單位繳納的部分
你好,是的,是單位繳的部分