銷大于進(jìn),借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 進(jìn)大于銷,不做分錄。
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的分錄
月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄 所有分錄增值稅
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么錄
補(bǔ)繳2024年賣車的增值稅及附加稅,報(bào)表都已改到2024年屬期,憑證寫到了25年現(xiàn)在,交的增值稅可以沖減未分配利潤嗎
老師,往來款怎么寫分錄呢,
在那里可以查到公司的注冊資本認(rèn)繳期限?
按新租賃準(zhǔn)則計(jì)入的未確認(rèn)融資費(fèi)用是不是要按照租賃年限分期攤銷到財(cái)務(wù)費(fèi)用
老師您好,寺廟建賬會計(jì)準(zhǔn)則是選小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則?
老師好!想問下一般納稅人,上個月對方開的專票,這個月已抵扣并且申報(bào)完,剛剛銷售方說已經(jīng)紅沖了,請問稅務(wù)怎么處理
老師,我們一般納稅人公司沒有開票出去,但是收到了很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,其中有一筆是機(jī)動車銷售發(fā)票,這個要先入賬嗎?請問怎么做會計(jì)分錄,謝謝
郭老師,我們附加稅之前沒享受優(yōu)惠政策,現(xiàn)在退稅回來了,怎么做賬
有返利的業(yè)務(wù),之前給開票了,后期又給了返利,是把原來開的票全部紅沖從新開還是把原來的票紅沖一部分???
老師,請問公司給實(shí)物就當(dāng)記福利費(fèi)是嗎
就是這樣對吧
同學(xué),您好,第一個摘要叫轉(zhuǎn)應(yīng)稅增值稅好一些,那個不叫計(jì)提。
其他對的吧?
同學(xué),您好,是這樣的,其他都對。