你好,屬于消費(fèi)稅征收范圍的貨物,進(jìn)口就需要繳納消費(fèi)稅 比如小汽車,成品油,化妝品,香煙等
什么產(chǎn)品進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納消費(fèi)稅
老師,生產(chǎn),委托加工,進(jìn)口應(yīng)稅消費(fèi)品的單位和個(gè)人為消費(fèi)稅的納稅人,這三個(gè)環(huán)節(jié)指的是生產(chǎn)銷售,委托加工銷售,進(jìn)口銷售才需要繳納消費(fèi)稅? 進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的消費(fèi)稅是計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本嗎?
高檔化妝品是在什么環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅,進(jìn)口的高檔化妝品是在什么環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅?
下列屬于城建稅計(jì)稅依據(jù)的是()。A進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的增值稅B進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的關(guān)稅C進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的消費(fèi)稅D國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅
下列屬于城建稅計(jì)稅依據(jù)的是()。A進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的增值稅B進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的關(guān)稅C進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的消費(fèi)稅D國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅
公司簽合同居間費(fèi),主要做這種中間人的業(yè)務(wù),我們公司開發(fā)票服務(wù)費(fèi)*居間費(fèi),一年300萬左右,那開進(jìn)來也是這種發(fā)票200萬,能全部當(dāng)成本抵扣企業(yè)所得稅嗎?
出口報(bào)關(guān)一季度漏報(bào)的能在三季度補(bǔ)報(bào)嗎?
個(gè)體戶做賬也要求零星開支必須有發(fā)票或者個(gè)人信息全的收據(jù)才能抵扣嗎?
老師,從農(nóng)戶那里收購的生豬,可以開具9%增值稅專用發(fā)票嗎
老師,問一下廚房每天采購的食材,月底結(jié)賬,對方開發(fā)票直接開一個(gè)總數(shù)可以嗎?沒有明細(xì)
2019年我單位和某市水利局簽訂10萬合同,我單位開具了發(fā)票10萬,收款8萬,水利局欠款2萬,水利局現(xiàn)在和我們簽署了一個(gè)減免債務(wù)的意向書,希望我們減免1萬,只支付1萬 現(xiàn)在我能不能把10萬發(fā)票沖紅重開9萬,對方會計(jì)說她不想翻以前憑證,已經(jīng)記賬了票不想動(dòng)了,我答復(fù)他是我依然沖紅重開,她愿意記賬就記。不記也行。
老板是公司實(shí)際管理者,但是沒有領(lǐng)工資沒交個(gè)稅,那老板拿有實(shí)名的火車票發(fā)票報(bào)銷真實(shí)的差旅費(fèi),但實(shí)際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
老師,我在申報(bào)個(gè)稅,綜合所得申報(bào)工資薪金所得里的社保公積金是只填寫員工繳納的部分嗎?如果只填本期收入,會不會自動(dòng)抓取電子稅務(wù)局已經(jīng)繳納的社保數(shù)據(jù)?
老師,企業(yè)如果不符合小微企業(yè)335選擇的話。還可以通過控制挽回嗎
老板拿火車實(shí)名制的差旅費(fèi)真實(shí)發(fā)票報(bào)銷,實(shí)際報(bào)銷打款給了法人老板老婆的賬戶,(老板沒有在公司領(lǐng)工資),這種怎么處理合規(guī)呢