您好,您是什么情況退稅的
老師,交完增值稅稅務(wù)局讓申請(qǐng)退稅,錢還沒(méi)到賬,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師,交完增值稅稅務(wù)局讓申請(qǐng)退稅,錢還沒(méi)到賬,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師,6月有增值稅117.74和附加稅14.12, 7月中旬交的稅款,稅款交后稅務(wù)局讓退增值稅和附加稅,購(gòu)買稅控盤有440的減免稅款沒(méi)有做賬,現(xiàn)在8月一直沒(méi)有收到退回的稅費(fèi)。我6月和7月應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
一開(kāi)始做出口退稅時(shí)正常做會(huì)計(jì)分錄結(jié)應(yīng)收出口退稅款,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅。然后因?yàn)檫@票逾期申報(bào)了,無(wú)法退錢,稅務(wù)局讓我們改成免稅申報(bào),這種情況下如何做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,做完匯算收到稅局退回的增值稅和附加稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄,
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過(guò)以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師6000和2000哪里來(lái)的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開(kāi)始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開(kāi)給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒(méi)開(kāi)票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開(kāi)票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
為什么資料2要對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會(huì)計(jì)分錄及稅法文件