七月份返還呢,現(xiàn)在是8月15號之前報稅,正好您現(xiàn)在就申報
老師,個稅手續(xù)費7月份返還,我沒有繳納增值稅,下月再申報繳納可以嗎?
老師,如果本季度沒有繳納增值稅,那么稅盤全額減免是可以直接申報嗎?還是需要等有繳納增值稅月份再申報?
老師,請問個人所得稅手續(xù)費返還的,返還金額是實際繳納個稅金額的2%嗎?這個手續(xù)費還有繳納增值稅嗎?
老師,4月份收到了個稅手續(xù)費返還,這部分需要繳納增值稅,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人免稅,我如何做賬,如何申報呢?
老師,小規(guī)模納稅人2月份個稅手續(xù)費返還的增值稅什么時候繳稅
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時候分錄是怎樣的
甲方(債務(wù)人)、乙方(原債權(quán)人)、丙方(債權(quán)受讓人),我們是丙方分包了乙方的勞務(wù),乙方給甲方開1000萬工程款發(fā)票,甲方付乙方本應(yīng)付1000萬,但現(xiàn)在只有700萬款跟價值300萬房子,而我們分包了乙方的勞務(wù),又將這價值300萬的房子給我們了,我們?nèi)叫枰瀭鶛?quán)債務(wù)清償協(xié)議,我們也開300萬發(fā)票給了乙方,后邊這300萬不再走賬了,這樣對我們也就是丙方有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
1、老師:下面這道題,轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)為何是9%的稅率,不是13%嗎? 2、另外為何不減當(dāng)時購進時成本和契稅? 3、老師可以幫忙總結(jié)一下轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)以及建筑什么情況下13%、9%,什么情況下用5%稅率和3%稅率。 什么情況下建筑和房地產(chǎn)用差額?
括號1里的內(nèi)容是啥意思
靈活人員購買社保和掛公司購買,對日后退休有什么不用的影響?
老板私車公用月租金1000元,已經(jīng)并入工資申報個稅,不開發(fā)票可以嗎?
請問下,這種情況是啥意思?怎么處理?
請問,個體戶定期定額戶,增值稅怎么計算?個稅怎么計算?
勞務(wù)人員比較多的話可以用含稅金額申報個稅嗎?這樣就會多扣個稅可以嗎
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我為了領(lǐng)發(fā)票已經(jīng)申報完增值稅了
還沒有繳納稅金,現(xiàn)在還可以撤銷重新申報吧?
可以作廢重報,因為您還沒有繳納稅款
嗯,可以的,那我領(lǐng)的發(fā)票沒影響吧
如果您發(fā)票已經(jīng)領(lǐng)成功了,那應(yīng)該沒有什么影響。
好的,我試試
您好,不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復(fù)給予評價
你好,對了,報稅期領(lǐng)發(fā)票是需要報完增值稅清款卡你才能領(lǐng)新發(fā)票的
對啊,這些我都做完了,發(fā)票都領(lǐng)了開具了呢
那您就屬于已經(jīng)交完款了,實質(zhì)只是說當(dāng)期沒有稅款,是這個意思不?
這樣您就不能作廢,重報您可以做更正申報
有稅款沒有交,但發(fā)票確實是領(lǐng)到了
那您需要做更正申報,您有稅款,您當(dāng)期需要交納的,不然會產(chǎn)生滯納金,您現(xiàn)在就做更正申報,正好因為還沒過報稅期呢,您發(fā)票已經(jīng)領(lǐng)成功了,一般沒有什么影響,
這個就和申報錯誤了,后期更正申報一個性質(zhì),但是您現(xiàn)在還在申報期,您這樣不會產(chǎn)生滯納金,和罰款
哦哦,好的
如果這個月不做這個個稅返還的申報,下個月做,會有風(fēng)險嗎
您好,那您就是少報了增值稅,會產(chǎn)生滯納金和罰款,也會影響企業(yè)的納稅信用
哦,剛才您說的,領(lǐng)發(fā)票需要申報增值稅繳納完稅款才可以領(lǐng)是嗎?如果我領(lǐng)了,就是默認這個稅款不更改了,所以作廢是不行的,只能更正?
您好,對的,因為您已經(jīng)申報成功了,清卡完成了,您就不能作廢申報,您需要做更正申報