七月份返還呢,現(xiàn)在是8月15號之前報稅,正好您現(xiàn)在就申報
老師,個稅手續(xù)費7月份返還,我沒有繳納增值稅,下月再申報繳納可以嗎?
老師,如果本季度沒有繳納增值稅,那么稅盤全額減免是可以直接申報嗎?還是需要等有繳納增值稅月份再申報?
老師,請問個人所得稅手續(xù)費返還的,返還金額是實際繳納個稅金額的2%嗎?這個手續(xù)費還有繳納增值稅嗎?
老師,4月份收到了個稅手續(xù)費返還,這部分需要繳納增值稅,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人免稅,我如何做賬,如何申報呢?
老師,小規(guī)模納稅人2月份個稅手續(xù)費返還的增值稅什么時候繳稅
老師,是不是醫(yī)藥行業(yè)比較好?
有六七家母嬰連鎖店會計好干嗎。 主要做零售不開發(fā)票怎樣做賬報稅
有六七家母嬰連鎖店會計好干嗎。 主要做零售不開發(fā)票怎樣做賬報稅
老師現(xiàn)金流量表怎么編
稅務局打電話說利潤臨近300萬,讓自查,我應該從哪里查起?
需開發(fā)票流水幾千元,前臺收銀全部打到公賬上了,銀行流水月超過了10萬,季度超過了30萬,為了避稅及避免稅務風險,多出幾十萬公賬的銀行流水怎么操作處理?可以打到法人媽媽私賬上嗎
增值稅專用發(fā)票油票可以抵扣增值稅嗎
沒有租車合同,進入費用的是不是也要調出來呀
老師,這個題目在算其他權益工具投資——公允價值變動時,為什么是用980-600而不是用1000-600呢,這里的公允價是1000呀
老師,你好,稅務局打電話說,收入臨近300萬,讓自查,我應該從哪里下手自查呢?
我為了領發(fā)票已經(jīng)申報完增值稅了
還沒有繳納稅金,現(xiàn)在還可以撤銷重新申報吧?
可以作廢重報,因為您還沒有繳納稅款
嗯,可以的,那我領的發(fā)票沒影響吧
如果您發(fā)票已經(jīng)領成功了,那應該沒有什么影響。
好的,我試試
您好,不客氣,祝您工作學習愉快,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復給予評價
你好,對了,報稅期領發(fā)票是需要報完增值稅清款卡你才能領新發(fā)票的
對啊,這些我都做完了,發(fā)票都領了開具了呢
那您就屬于已經(jīng)交完款了,實質只是說當期沒有稅款,是這個意思不?
這樣您就不能作廢,重報您可以做更正申報
有稅款沒有交,但發(fā)票確實是領到了
那您需要做更正申報,您有稅款,您當期需要交納的,不然會產(chǎn)生滯納金,您現(xiàn)在就做更正申報,正好因為還沒過報稅期呢,您發(fā)票已經(jīng)領成功了,一般沒有什么影響,
這個就和申報錯誤了,后期更正申報一個性質,但是您現(xiàn)在還在申報期,您這樣不會產(chǎn)生滯納金,和罰款
哦哦,好的
如果這個月不做這個個稅返還的申報,下個月做,會有風險嗎
您好,那您就是少報了增值稅,會產(chǎn)生滯納金和罰款,也會影響企業(yè)的納稅信用
哦,剛才您說的,領發(fā)票需要申報增值稅繳納完稅款才可以領是嗎?如果我領了,就是默認這個稅款不更改了,所以作廢是不行的,只能更正?
您好,對的,因為您已經(jīng)申報成功了,清卡完成了,您就不能作廢申報,您需要做更正申報