你好,開折扣發(fā)票哦,都開進去然后輸入折扣金額
買贈這個怎么開票?就是買一送一的事,我要下庫存,是不是開票把商品寫上去,最后點折扣。我們就不用上銷項稅比如;我們賣白酒一瓶送啤酒一瓶。我發(fā)票怎么開?
老師,我想請教個問題,就是那個我們公司現(xiàn)在就是賣一種一個酒,這個酒是我們市場從一個酒廠進的,這個沒問題,他可以給我們開發(fā)票,我就是有進項,我也可以開銷項,但是我們現(xiàn)在還賣一種酒,這個酒就怎么說呢,就是不是這個完全是這個酒廠出的,他只不過說白了,他就是把那個這個酒的那個液體灸。賣給我們,然后呢,他現(xiàn)在就開不出來那種成品酒的那種發(fā)票,他就不給我們開發(fā)票,但是我現(xiàn)在這個酒呢,我自己買的包裝盒子什么的,我現(xiàn)在對外賣,我要開發(fā)票,就現(xiàn)在這種沒有進項,只有銷項的話,是不是這個不太合規(guī)?
我們公司是銷售啤酒的啤酒公司,我們把啤酒放到小匯優(yōu)選這個平臺去賣,客戶通過這個平臺下單買酒,平臺最后給我們結(jié)算酒款,把酒款打給我們,那我們應(yīng)該給平臺開銷售發(fā)票嗎?可是這個平臺說不用給他們開票,他還要給我們開票,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我公司11月給廠家開了一張62900的促銷費專用發(fā)票。今年1月才發(fā)現(xiàn)廠家實際返給我們的費用只有50930,剩下的11970元是15瓶酒的款。搞活動的時候這個酒是我們公司出的,廠家說會反。我們就把這個金額一起開在票上了。結(jié)果他這部分直接反了15瓶酒回來。票就多開了11970?,F(xiàn)在廠家態(tài)度很強硬,不能開紅沖發(fā)票。我該怎么處理這筆賬
老師,一般納稅人,啤酒經(jīng)銷商,玻璃瓶裝的啤酒的瓶子錢是單獨付給啤酒廠的,他們會給一個押金單,然后根據(jù)你回收的瓶子去返還這個瓶子錢,但是返回的瓶子肯定沒有買進時候的多,只會少不會多,那這部分瓶子錢就退不了,但是啤酒廠也不給開發(fā)票,所以就入不了成本,這種怎么辦
公司注冊資金300萬,工商登記也是300萬,現(xiàn)在投資公司要再投資1500萬,我這邊可以直接做到資本金嗎?后續(xù)需要做工商變更嗎
公司的報銷制度應(yīng)該是由財務(wù)部門出具嗎?一般對于因公外出只能在乘坐公共交通工具的情況下才可以報銷,打車有票都無法報銷,這個合理嗎?
公司有太陽能發(fā)電項目的企業(yè)所得稅三免三減半政策,在匯算清繳的時候有壞賬計提的金額5萬,那么這5萬需要納稅調(diào)增嗎?還是說也可以免稅
老師你好我們現(xiàn)在是一般納稅人,過路費是普票可以計算抵扣
去年12月底應(yīng)交的稅,到來年2月交的,會計分錄用的以前年度損益調(diào)整,利潤表上應(yīng)該反映稅金及附加嗎?因為計提時用的以前年度損益調(diào)整,沒有用稅金及附加
老師普票不能抵扣,對于一般納稅人來說有什么損失
標(biāo)紅的地方為什么要除以2?
老師我24年的研發(fā)費用直接做入了管理費用---研發(fā)費用,但是說這種做不合理,我25年開始可以做到研發(fā)支出---費用化支出這個科目月底結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用----研發(fā)費用 里面這樣做可以嗎
老師麻煩問一下,這個納稅申報表中銷售額1.2.3.4加起來是利潤表的收入吧
老師,請問一下,旅游公司的銷項稅額抵減是什么意思
我們的人非要跟我說視同銷售,她就不能想成是銷售折讓嗎?這樣我們就不用上稅了吧
老師 這樣處理要合理些嗎?
對的,開折扣發(fā)票比較劃算合理