你好,是掛靠的業(yè)務(wù)嗎?你們?nèi)绻琴徺I的發(fā)票,稅金不可以在工戶上體現(xiàn)因為是不合法的。通過私戶付款吧。
老師你好急用 麻煩解答下我公司收到一張建筑勞務(wù)票,二十萬的,和他說好我們公司出一萬二的稅,這個分錄怎么做
麻煩解答下我公司收到一張建筑勞務(wù)票,二十萬的,和他說好我們公司出一萬二的稅,這個分錄怎么做
老師,我是建筑勞務(wù)有限公司,一般納稅人,假如,我這個月開了二百萬的勞務(wù)費,,勞務(wù)費付了210萬元,我這個月勞務(wù)成本可以做多少,主營業(yè)務(wù)收入是1834862.38,成本的金額怎么算,麻煩指點
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個項目,然后這個掛靠公司需要收取我們1.5個點的管理費,掛靠公司開工程服務(wù)票給甲方,我們同等開工程服務(wù)票給掛靠公司,假設(shè)這一次進度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進項,但是他們扣除1.5的管理費后只付給我們九十多萬,那我們怎么平賬呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個點的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
老師麻煩問下,我們自己有勞務(wù)公司然后接一個室內(nèi)裝修的活,工程大概9000萬,我們掛靠到a建筑公司,這個勞務(wù)公司與建筑a公司簽到分包合同,這種情況勞務(wù)公司給建筑公司開票稅率是多少呢(勞務(wù)公司是小規(guī)模公司,建筑公司是一般人)
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
不是是外包工程老師,急
麻煩老師了急呀
你好,外包的工程你們是開票方,正常交稅就可以呀,這12000的稅應(yīng)該是有誰承擔?
我們是付款方的老師
稅由我們承擔
你好,應(yīng)該是銷售方繳納稅金,說明你們還是購買了發(fā)票,所以這筆錢不可以公戶付款。私戶轉(zhuǎn)款過去給對方的個人。你們的工程之前講的肯定是不含稅價格吧。如果對方提供發(fā)票的話需要你們另外支付稅點兒。
是的就是稅由我們承擔我公司收到一張建筑勞務(wù)票,二十萬的,和他說好我們公司出一萬二的稅,這個分錄怎么做
是外省的票代扣代繳
你好,因為納稅的憑據(jù)是對方單位的,所以你們不可以企業(yè)所得稅前抵扣也不能體現(xiàn)這一筆業(yè)務(wù)。如果實際是你們承擔的話,記錄營業(yè)外支出,不可以企業(yè)所得稅前抵扣。
勞務(wù)的個稅是幾個點計算的百分之幾
哪就是我們替他出了個稅了,這個分錄怎么做
老師急呀
你好,上面說了記錄你們的營業(yè)外支出不可以企業(yè)所得稅前抵扣,因為完稅憑證不是你們單位的。
你好!上邊說了記錄你們的營業(yè)外支出,不可以企業(yè)所得稅前抵扣。
您好,其實個人不建議公戶付款,這一部分不要再對外賬上處理