可以的,這個可以的,
老師,您好 存了1500元到公司賬戶開票 ①借:庫存現(xiàn)金1500 貸:主營業(yè)務(wù)收入1485.15 應(yīng)交稅費—銷項稅額14.85 ②借:銀行存款—招行1500 貸:庫存現(xiàn)金1500 這樣做對嗎? 一家培訓(xùn)學(xué)校先現(xiàn)金收到家長學(xué)費,又存到對公賬戶開票,這樣處理可以不
老師我剛剛學(xué)做賬,做家政服務(wù)的,收到現(xiàn)金收入200元,要交稅不,分錄是不是借:庫存現(xiàn)金200貸:主營業(yè)務(wù)收入。下月如果存入銀行,借:銀行存款200貸:庫存現(xiàn)金200 這樣對不對。還有就是每一筆收入都要交稅不,如果每一筆收入都要確認稅,我做上面的分錄是不是錯了,正確的怎么寫,謝謝
公司代另一家公司開發(fā)票 會計分錄開票時借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅 收到款時借銀行存款貸應(yīng)收賬款 退扣除稅金退回款時借主營業(yè)務(wù)成本一服務(wù)費貸現(xiàn)金,營業(yè)外收入一稅金 這樣寫分錄對嗎
老師 你好,麻煩看下。下面的分錄對不對。。先收到現(xiàn)金做了分錄:借庫存現(xiàn)金44元 貸:主營業(yè)務(wù)收入38.93 應(yīng)交稅費 增值稅5.07 后又開票 借:應(yīng)收賬款44 貸主營8.93 應(yīng)交5.07 那么最后是不是 做 貸主營業(yè)務(wù)-38.93 應(yīng)交稅費-5.07 貸應(yīng)收賬款-44 這樣么?
你好,收到現(xiàn)金的貨款收入, 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 然后存到公司銀行對公賬戶里面,是這樣做分錄嗎? 借:銀行存款 帶:庫存現(xiàn)金 如果法人收到現(xiàn)金后,存到自己的銀行卡里面,再轉(zhuǎn)到公司,怎么做分錄? 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務(wù)信息和自己的財務(wù)信息和合資公司的財務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費用5000,我擔(dān)心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標準成本時,怎么能反應(yīng)出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費~待認證進項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負債企業(yè)價值具體公式是什么
全部收的現(xiàn)金,對公上沒有收入不好,所以就適當(dāng)走幾筆賬,開發(fā)票
可以的,這個可以的,可以